同学你好!这个的话 补交社保等 借:其他应收款 贷:银行存款 扣除后发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
个人补缴之前的社保公积金,从现在的工资中扣款,如何做账?
请问,代扣代缴的社保公积金个人部分为什么有的人做在应付职工薪酬-工资中,有的人做在应付职工薪酬-社保/公积金呢?
老师你好我单位是按扣了个人部分公积金之后的金额发放工资,到账之后再代扣个人部分社保的,请问公积金和社保的计提和缴纳要怎么做账呢?
之前年度实际交有社保,社保有个单独的银行账户扣款,代账公司只在个税里填社保了,账上未作任何的社保处理,现在能补入嘛? 之前账上只做了工资,借管理费用-工资 4900 贷银行存款4900
代账公司之前个税系统没有申报社保公积金, 实际上交有社保公积金扣款的,能直接补做社保公积金分录吗?
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的
那请问第一笔计提工资,还是借管理费用,贷i应付职工薪酬吗,是员工自己全部承担企业和个人的费用,因为是帮他补缴纳,公司等于没出社保和公积金的钱
比如应该发2690,实际的公积金企业和个人部分都她自己承担了是696元,实际就发给她了1994元,请问这个分录怎么做。
这个计提的话 是以前计提的呀 现在其他应收款 就是扣款总额的