借管理费用或是其他科目—工资 贷应付职工薪酬—工资 发的时候 借应付职工薪酬—工资 贷银行存款。
你好老师!管理茶叶种植和制作的工人工资还没有发放,月底做账要计提掉,应该怎么操作呀?
你好,老师!1月份工资计提 借:管理费用 33723 制造费用 6279.01 贷:应付职工薪酬 40002.01(其中管理费有一个人是过账的,工资5000,为了交医疗社保,做工资时,工资5000.社保69.83) 发放工资时,出纳搞错了,按5000元发放,而不是发5000-69.83=4930.17 我应怎么做分录呢?急
老师,您好,员工10月份的加班和绩效,一直没交上来,10月份的工资只发放了基本工资,这种情况下,计提工资怎么怎么做,个税应该怎么操作
老师,你好,我是刚入职建筑公司的会计,现在申报1月份的个税,发现每个人发放的工资都是好几万的,个税要交很多嘛,我报个税应该怎么操作呀?
老师您好,有员工是3月25日入职的,当月没有计提和发放工作,四月份做了3月和4月两个月(分开)的工资表,并且四月份工作不发放做为押金扣了,这种情况怎么做账务处理
产假没休完,就回公司上班,那生育津贴和上班工资有冲突吗?
老师好,我想问个人出租门面房需要交什么税,税收优惠政策是啥
向贫困地区捐赠货物成套配电箱10套,成套配电柜10套,产品单价分别为1780和2850,单位成本为825和1650怎么做分录
你好老师,我们是小规模劳务公司,我们开具3个点专票,收到的成本是甲方农民工工专用账户代付的农民工工资,这样可以是吗,没有别的成本,他也不能抵扣进项税
2023年度多支180元,未挂账;2024年期初录入了多支的180元,2024年银行存款多没多180元?
2023年度多支180元,2024年起初挂了180元,2024年银行存款多没多180元?
库存商品减值损失申报时需要准备资料把
国有资本总额是什么数据,是资产总额吗
老师,报价项目这里税种这里填增值税 税率6%对吗
老师,这个答案部分的那个解析部分的第一句话机加工车间约当场量340件,是怎么计算出的?