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你好老师!管理茶叶种植和制作的工人工资还没有发放,月底做账要计提掉,应该怎么操作呀?

2020-10-23 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 10:50

借管理费用或是其他科目—工资 贷应付职工薪酬—工资 发的时候 借应付职工薪酬—工资 贷银行存款。

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借管理费用或是其他科目—工资 贷应付职工薪酬—工资 发的时候 借应付职工薪酬—工资 贷银行存款。
2020-10-23
你好,按基本工资计提和发放,下月合并计提绩效和发放
2023-11-30
你好,这个工资需要支付下去吗?
2021-01-17
你好,这个你只要做计提工资。 然后发放了多少就做多少金额就好了。
2025-05-08
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 贷:银行存款。
2020-09-08
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