同学你好 返利有发票吗

老师,请问金蝶进销存软件,收到采购返利金额,该怎么入账,怎样保持对账金额一致
老师请问,金蝶软件做采购入库的时候,我是通过价税合计反过来填写金额和税额的,然后实际做账时是根据发票系统汇总计算的金额和税额,导致两方面不一致有差额,这孩怎么处理?
请问老师,应付账款,没有收到采购票可以暂估入账吗?我公司收到客户审计对账函,上面的暂估应付账款金额,和我公司实际应收合同余款(没给客户开票)金额不一致,我应该怎么处理这个对账函?
购货方收到返利,这个金额是一年的销售额算出来的返点,这个在当月怎么入账呢?老师
老师好 我们使用的财务软件是金蝶 请问一下 我所有银行账户包括现金 现金余额应该是2155这个金额 但是结账后首页这里显示银行存款2255 怎么两边不一样呢?
老师 请问下你 怎么是d
老师,这个冻结了,员工说他修改过了,后台还是这样怎么办?
老师 我老板说 从7月份开始做资产负债表 虽然之前这个国外的店铺产生业务 但是要是从七月份开始做的话 是不是资产负债表没有年初数 然后截止到7.31日的为期末数 然后利润的话我只截取7月份的就行是不
请问老师,我公司采购的别的公司玉米种子经过加工后再对外销售,这个我公司免增值税吗?收到的免税发票能抵扣增值税吗?
给对方开票价税合计360000,说好开票8个点,就说开票收入,是不是360000*0.08
老师,公司工商注册现在需要实缴资金吗?
老师,公司的固定资产之前只有一个总账金额,没有固定资产明细,也没有提过折旧,现在想把固定资产评估入账,入账日期是填现在吗?之前没有提过折旧的需要补计提吗?还是说可以从入账再开始提折旧
老师,小规模公司商品结转成本一个季度转一次也可以吧
固定资产低于5000元的,我们想入固定资产,可以不计提残值,当月计提折旧吗
建筑公司年末账面的成本能不能留点不结转
实付货款9000,返利5%,收到发票金额是8550,对账单余额是450
商品上个月已经入库
那就是返利做其他业务收入
财务软件这样操作,怎样关联到进销存,要不然进销存供应商对账单不吻合
你是金蝶的什么版本的呢
金额精斗云
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