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老师你好,1.预付展厅费用分录:借预付贷银行 2.费用未回票转损益分录:借销售费用贷预付(预付账款和销售费用都是含税)3.回票认证完并做分录:借销售费用(负数),借应交税费-进项税额(正数)4.请问进项税额转出怎么做分录?

2020-10-23 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 15:26

你好!1,对的。2可以当做暂估了。3可以的 4,为什么要转出?

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快账用户4328 追问 2020-10-23 15:34

因为形成期末留底了,公司注销,老师说不允许留底,要处理掉。所以想问一下这个转出分录怎么写?

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齐红老师 解答 2020-10-23 15:35

你好!这个借销售费用 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出

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快账用户4328 追问 2020-10-23 15:36

老师,这样一个分录就可以了是吗?

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快账用户4328 追问 2020-10-23 15:36

这个进项税额转出还用交税吗?

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齐红老师 解答 2020-10-23 15:37

你好!不用,这个转出的不用交税

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你好!1,对的。2可以当做暂估了。3可以的 4,为什么要转出?
2020-10-23
有差额吗,没有差额不做有差额做 借销售费用 负数,贷预付账款。负数 之后按发票做
2020-09-02
您好,没错的,就是这么操作的。
2023-08-17
你好!可以做调整分录: 借应交税费…应交增值税(进项税额)287.88 贷以前年度损益调整(销售费用)287.88
2021-07-26
您好,不是,1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税~进项税10
2022-01-18
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