你好 鸡蛋申报表预缴,可以申报做平
一季度缴纳企业所得税4000元,二季度申报表应缴纳2000元但享受延缓缴纳政策故未缴,所得税账面累计计提6000元。情况一:若三季度应纳所得税额为3000元,应如何账务处理?情况二:若三季度应纳所得税额为8000,应如何账务处理?
老师好,请问延缓缴纳企业所得税的分录怎么做?上季度的延缓所得税比这个月的金额高,上个月的延缓所得税已经计提了
第四季度利润总额全面累计金额是负数。但第二季度已经预缴了3000所得税(报表上有数据实际没交,延缓缴纳)!请问年底还需要交这3000块吗?还是年底要交,汇算清缴再退回来?
税表的申报,所得税表一栏实际已经缴纳,如果上季度已经计提了,但是疫情延缓缴纳算么
老师,如果一般纳税人进项发票暂不抵扣,不认证,是否不能做进成本里去,汇算清缴也要把费用调增?
利息收入年底结转在结余里,资产负债表只在结余那一行有数字,还是银行和结余都填一样的数字
老师,之前购入的用于职工福利的东西,取得了专票,没有勾选,现在账上怎么转出?
老师,我想问下,我是建筑公司,第二季度给异地项目开票了,预交了水利基金,分录写的是应交水利基金,并没有计提,但是我第二季度还有当地也开票也需要报水利基金,我现在只报当地的收入水利基金,异地的不需要再当地再申报了,那我做分录怎么做呢,预交的水利基金要不要也计提呢,还是只计提当地的呢老师
请问老师,小企业这个月有一万多的食品(超市购物)发票入业务招待费有风险吗
老师23年个税有个人进行了申诉,当时项目上的人说给这个人发呢,之前的会计还没发呢就直接给人家把个税给申报了,结果最后给这个人没发,但是已经申报了,没有做更正,23年汇算的时候工资有调增,但是个税申报表未更正,现在如果更正个税申报表的话会牵扯到企业所得税吗
老师,您好,我是企业的办税员后,我登录电子税务局,是登录企业业务还是代理业务
您好 请问之前年度的购买的固定资产,总帐上跟固定资产卡片台账金额有差异,核对之后发现总账上的金额是对的,卡片台账上少了,现在卡片台账要把少的金额录进去,请问这笔分录怎么写?
公司名下的房子转到个人名下要交什么税
每次开具的钢材发票,规格型号的表述不一样
到次年的汇算清缴的时候再来算一下
疫情期间延缓 算得呀,谢谢
在实际已经缴纳一栏填入是么?
申报做平是什么意思
比如收入10元,成本5元 我把成本调整为10元,这样利润总额就是0了