你好,之前的业务你知道吗?
建账前银行存款余额计入银行存款科目期初,与之对应的应计入哪个科目期初
设置科目期初,借方:银行存款200,应收账款200,贷方400放在哪个科目合适
老师,请问设置期初数据,库存商品有借方数据,贷方应当什么科目好?公司没有科目余额表。之前的现金以及银行存款对应的贷方科目计入未分配利润了,这个库存商品呢?
老师您好!期初建账时的应收账款、其他应收款、现金、银行存款、库存商品的借方余额对应的贷方分别是哪个科目;应付账款、其他应付款的贷方余额对应的借方是哪个科目
老师,21年是手工账,22年初变成电脑账了 结果录入期初余额的时候,发现银行存款有一个银行的期初余额录错误了应该录15元,结果录成了48000元,那相对应的会是哪个科目录错了呢?是银行与银行之间,还是银行与往来科目之间?
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
老师,你好。我们跟香港的公司签了合同,他们提供服务我们支付服务费,香港公司在国内没有机构的,那香港公司是不是要也要支付增值税、附加税和企业所得税?但是它在境内没有机构是不是要我们这边代缴预缴的?
分公司因资质原因挂靠在总公司,现分公司需要支付标书费用500元,分公司已把钱支付到总公司,现第三方开具发票给总公司,总公司账务如何处理
老师,用非货币资产对外投资为什么股权的计税基础不能用非货币性资产的售价一次性确认而要逐年调整
你好,袁工有退税的,单位会计可以帮办?怎么操作?
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
法人转款到公账可以做无票收入吗?
老师:应付账款贷方有90多万,是因为这家供应商名下有好几家公司,付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了,与原来不相干。但供应商还是以前的供应商,所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上,然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然,这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话,把个人卡上的钱转入公户上,以什么名义转比较好
老师,您好,一个表格里有不同项目的重复项,怎么把这些不同项目的重复项分类汇总出来
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
之前的业务不知道
借银行存款贷利润分配。
可以计入实收资本吗
你好不可以做实收资本里面的。
除非你找到你的银行回单,有明确是股东打进来的。
谢谢,老师那实收资本为零,老板没存钱,营业执照还100万,呀也可以
你好,现在是认缴制,只要在认缴期内可以。