你好,借:工程施工等 贷:应付账款

租入施工机械,并不是每月按时付款,有钱了就付一点,具体什么时候有钱不知,这样的话每个月要月应付款账吗?分录怎么做?
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,每月摊销2000多。这个月付了尾款3万,那这个应该怎么做会计分录?
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
公司买了一辆车,贷款了几万块钱,用法人贷款的,固定资产入账时,我可以把贷款的部分做成其他应付款,欠某某的钱,这样就不用每月做分录了,这样可以吗,还是说必须每月做分录,如果每月做分录,帮忙告诉我怎么做的
老师,您好!我家是做童装的,在采购面料业务有两种形式,一种是月结的供应商,这种的就是每个月入库的面料挂账应付账款然后在付款,还有一种面料供应商就是要先付款才能发货,这种分录要如何做,借方做预付账款--现付面料供应商A,贷方做银行存款,月末在根据入库在冲减吗?但是如果这样做的话,月末岂不是要每个现付供应商一一对应去冲减,那样的话工作量太大了,有什么好办法吗
e信通的票据如何贴现
个体工商户开3%专票可以减按1%征收吗?
老师好,这个第61题为什么有10%的有5%的?
回来的发票也有不真实的,但是老师回答上一个问题,感谢老师,因为逻辑关系我不太懂,
异常凭证进项税额转出后的分录
企业要倒闭了,面临注销,请问账面库存少,实际库存多的多,企业处理库存走公账的话,这个账该如何处理?没办法弄啊
企业注销账面未分配利润大于账面资金,请问把账上资金分红给股东以后,账面未分配利润还有结余的话,会出现什么问题?
老师您好,1-9月工资总额一共123691.06,专项扣除每月5000元,老师我9个月一共要交多少个税
缴纳欠附加税,怎么写分录?
老师,我们收的人民币,但是打印报关单之前是美元,报关单是人民币,税务后台按哪个提取数据?运费这个是6195元我们实际付款6955元,我开发票按哪个数开呢?我按照总金额货款加上6955元来开具的,但是和税务有差额,怎么办?望老师及时回复
另外想问一下,固定资产累计折旧怎么算的
(原则-预计净残值)/预计可使用年限
老师,我们做工程的,工人伙食费直接在项目部吃饭,到时直接从工程款扣除,这个要每月做账吗?分录怎么做
借:其他应收款 贷:银行存款等
这个没理解,怎么会这么做呢
你不是到时候要扣除吗?所以其他应收呀
我们做一个项目,我们自己的工人在项目部吃饭,伙食费到时项目部会在给我们的工程款中直接扣除
借:工程施工 贷:应收账款
那到时候项目部扣除的时候怎么做
贷应收就是你会少收呀,到时候直接按减少后的金额收到