同学,你好 可以把贷款的部分做成其他应付款,欠某某的钱 可以的
老师,公司8月买了一辆轿车,款项一部分是账上付款,一部分是银行贷款,贷款2年没有利息 ,贷款这部分是法人卡扣,买进的凭证 借 固定资产、应交税费-进项税额 贷 银行存款、其他应付款-汽车贷款 ,我9月把她正常计提折旧,9月银行账上归还到法人卡上归还贷款这个怎么入账? 借 其他应付款-汽车贷款 贷 银行存款这样做吗?
老师 我们买了一辆货车 付了一部分首付 还有一部分是贷款无手续费无利息的。1、那我入账固定资产总价值是不是首付+还贷的款项?每个月以这个金额计提折旧就行了哇? 2、每个月支付的还贷费用计入如何做分录,计入哪个科目呢?
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
就是2个员工每个月把自己的交的公司个税社保费,公积金费打入公司,公司个税也有报他两,他们打入的时候做的分录,其他应付款-某人,发工资时借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-社保,公基金,其他应付款-法人,这样做分录可以吗?
公司买了一辆车,贷款了几万块钱,用法人贷款的,固定资产入账时,我可以把贷款的部分做成其他应付款,欠某某的钱,这样就不用每月做分录了,这样可以吗,还是说必须每月做分录,如果每月做分录,帮忙告诉我怎么做的
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
别人公司欠我们老板100万,对账的时候金额是100万我老板签字了,但是今天老板发现实际银行就到账80万,少了20万,这个怎么办?
老师,我们办公室房租摊销3年,只摊销了两年就搬走了,剩下的摊销怎么处理?
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好的,谢谢
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