你好 借库存商品 进项 贷银行存款 转给个人账户你做
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,供应商开票给我89150,钱转给供应商了,其中8万代开发票的,他扣去5点之后把余款转到个人账户了,这个怎么做账,都用什么会计科目,谢谢
请教一下老师,我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱,然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商,这个代理商先给我们5万块钱,设备发过去,如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后,我们是需要退还5万块给这个代理商的,请老师帮我理一下这个账怎么做,票怎么开?谢谢
我们公司是家零售门店,之前客户要发票都开了,也申报收入了,但钱进入个人账户了,之前是给代账做,他们收入做了现金这个科目,成本预估也是做的现金支出,现在涉及到成本票,供应商必须要公对公转才开发票,之前成本都是个人账户结算了,这个要怎么做账啊?
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
请问社保申报每月几号需要申报缴费
老师。。你好。。我是33期学员。。老师的讲解中长沙卓越是商贸型企业 。 我想学习生产型企业的账务 课程中老师会讲到吗
请问老师,新租赁准则有使用权资产和租赁负债,税务申报财报时,这两个报表项目的金额要剔除吗?
给对方多开票,对方不给红字票点确认怎么办
公司做了地坪,开了发票过来,上面开的建筑服务,耐磨固化地坪。这个发票怎么入账
老师好 请问如下图,为什么银行内部营业机构(是指银行的分行、支行这些吗?)支付的利息可以税前扣除?是为什么就银行特殊可以但除银行外的其他企业内部比如分公司这些之间借贷就不可以?谢谢
去年初创公司没有实缴,营业账簿印花税要加税种零申报吗
个升企到底保不保留之前个体户的日期啊,老师
老师,想问问,22年跟23年的费用发票现在还能报销吗
报关单是cif成交方式,总金额10000,运费390,保费10块,但实际上保费10块钱买家直接付了,这种情况下如何做分录和确认收入
这个就是过下账,转出去的做了,转回来的不知道咋做了,
不对 你这个是买发票吧
是的,买的供应商的
那就是这么做 你这个是外账吗
不是,是内账,要是外账我就不纠结了
内账按实际业务 支付的税费款借预付贷银行 退回来借其他应收款个人 营业外支出 贷预付账款
支付的金额全部做预付账款么,还要把进项提出来么
全部都做预付就可以的
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快