同学你好 这个有足够的进项避税就行了

公司是小规模纳税人,业务是儿童游乐园。公司先购买一批设备,设备总价为32万,为不含税价,对方公司为一般纳税人说开发票的税率是13,税费要我们自己承担。请问有什么办法能避税
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择: 方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为21000元,可取得有A公司开具税率为13%的增值税专用发票。 方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为20000元,可取得B公司通过税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票。 方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税交个为19000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的普通发票。 甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为40000元,其他相关费用为12800元,甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。 要求: 1、请用毛利率判别法对上述业务进行筹划。 2、请用计算税后利润的方式对上述业务进行筹划。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择:方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为21000元,可取得有A公司开具税率为13%的增值税专用发票。方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为20000元,可取得B公司通过税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票。方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税交个为19000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为40000元,其他相关费用为12800元,甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:1、请用毛利率判别法对上述业务进行筹划。2、请用计算税后利润的方式对上述业务进行筹划。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。购买原材料时,有以下方案可供选择:方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为21000元,可取得有A公司开具税率为13%的增值税专用发票。方案二:从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为20000元,可取得B公司通过税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票。方案三:从小规模纳税人C公司购买,每吨含税交个为19000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为40000元,其他相关费用为12800元,甲公司以净利润(税后利润)最大化为目标。甲公司企业所得税为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:1、请用毛利率判别法对上述业务进行筹划。2、请用计算税后利润的方式对上述业务进行筹划。
某企业为一般纳税人,适用税率13%,购买原材料时有以下几种方案可供选择:一是从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为11000元,A公司适用税率13%;二是从小规模纳税人B公司购买,可取得由税务机关代开的税率为3%的专用发票,每吨含税价格为10000元三是从小规模纳税人C公司购买,只取得普通发票,每吨含税价格为9000元。甲公司用此原料生产的产品每吨不含税销售额20000元。请对甲公司购货对象选择进行筹划。
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
老师/印花税前提我们无法实现合同台账太多繁琐了。税务按照进销项比对,1、租赁这块取得发票和入账成本有差异。有可能租金成本多于发票,也可能少于。按照发票去补缴去年。那以后会不会又按照租金成本来比对?说申报小于入账成本?2、购销:购进商品再卖出这个可以入账成本,但是费用化不直接对应成本的费用和零星资产的购置类,也是一一去帅选出来吗?费用化购进怎么算呢?印花税真的好模糊。
没开银行公户可以开发票吗
请问老师,收到研发补助,如何账务处理,总额法和净额法,采用那种方法依据什么
老师,新接的企业,之前没有认证的发票,但是做凭证的时候,已经做了进项税,这个怎么调整
小微企业认定标准,有没有说截止到什么时候
自然人代开发票总金额14000 单位代扣个税是按14000代扣还是按照14000的不含税金额申报劳务报酬申报
个体户查帐征收生产经营所得税季报还是月报?
总公司给持股100%的子公司转账的话,需要怎么备注?
我们是小规模纳税人不能抵扣进项税
那你得有足够的成本票
购买设备本身就是我们的成本啊,而且因为我们公司才成立,还未有收入
这个他按照购买金额给你开票就行了,开的是普票,为啥要你承担
就是那边给我们说的是不含税总价32万,税费自己承担。就是如果我增值税的税率降些,我们这边承担的税费就小些
购买金额谈的时候就是说的不含税价,后面我们这边问的时候才说增值税他们是13,要我们自己承担
同学你好 这个的话看的是他的税率,不是你的,这个少不了
就是说能不能把购买设备和安装设备分开开发票,安装设备就属于服务了,税率好像是9吧
对的,这个税率是9%的
那能不能这样操作,有没有什么风险
你得单独核定安装的税率才行,做兼营的
就是分开签订合同,这样可以吗?
不是,去税局核定安装的9%的税率
意思是要看对方有没有核定安装的9%,如果有就可以操作?
对的,就是看收款方有咩有核定