这个需要做进项税额转出,借进项税额转出,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税 贷银行
公司收到销售方红字发票,我方已经进行抵扣过了,需要做进项转出?那抵扣部分增值税是补交还是怎么处理呢?
我想咨询:已抵扣专票我作为销售方给进货方开具红字发票后,要怎么做账务处理,需要销项税转出吗
收到增值税发票,且已抵扣,对方现在红冲了,我该怎么出进项税额转出处理分录。
我是采购方,发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票,请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗?做了进项税额转出后怎么入账?
老师,请问增值税进项怎么做转出处理,对方公司的发票现在不让抵扣,已经抵扣过了,现在要做进项转出,没遇到这种事情,怎么做会计分录和申报???
转出的未交增值税什么时候申报呢
这个贷方的时候这个次月申报,
你这个抵扣,原则是开红字信息表次月就申报进项税额转出了