你好,对方需要你开红字信息表吗?
老师,我们一张费用类的发票已经抵扣过了,但是说不能抵扣。现在要进项税额转出,请问分录怎么做
公司之前购买办公用品对方开具的增值税进项发票已经抵扣过了,后来发现不能抵扣要做进项税额转出,还缴纳税收滞纳金。要怎么做分录啊?
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,请问增值税进项怎么做转出处理,对方公司的发票现在不让抵扣,已经抵扣过了,现在要做进项转出,没遇到这种事情,怎么做会计分录和申报???
老师好,企业已经认证抵扣过的进项税,现在对方开具了红字发票,有进项税转出了,分录应该怎么做这个进项税转出,期末怎么结转至未交增值税
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票
老师,未开票收入怎么申报?
老师你好,招待费为需要发生额的允许扣除60%和最高不允许超过5千‰‰,请问我直接入账的时候按60%入账,如果也不超过千分之5,可不可以?到时候所得税不调整。是否可以?还是必须按100%入账,最后调整40%
采购工艺品出租出去,例如买了10万的工艺品,租出去一个签合同3年3万,押金2万,租出去一个一共收到5万。这采购的10万工艺品按开发票进来的次月折旧吗?按几年折旧?小规模申报增值税按收到的3万确认增值税收入吗?有限合伙企业个税收入1个按1万确认吗?
A企业10月购买一套摄录转播专用车(属于特种车辆),不含增值税单价300万元,当年已按会计规定计提折旧11万元。企业所得税应当如何纳税调整?折旧扣除?还是全额扣除?
公司股东转让股权,个人所得税是否应由公司代扣代缴?能否提供法律或文件依据?
行政单位中临时人员可以在发票上签经办人员或者证明人员吗?
课程没看完马上到期怎么缓存到手机里呢
没看完快到期了怎么下载课程呢
老师,汽车行业,就是卖商务车的公司,这个做外账,是买什么财务软件,比较好
对方逃税,税务局现在通知我们这个发票不能抵税,现在是这个情况
你好,借管理费用,贷应交税费应交增值税进项转出。
只要做这一个分录?申报表应该怎么填写
是的,附表二进项转出,其他里面填写。