需要补上,税局如果检查的时候,你才能提供的出来;如果你断定你接手期间,税局不得来,那就可以不用做
老师,代理记账移交给我的外帐,没有库存明细,她说他们只管对接税务,库存不管,我是新手,他们做了三年账了,现在老板让我接,我库存该如何弄,我们是一般纳税人
老师,我们公司已开了3、4年了,一直没有会计出纳,都是老板自己弄,没有收据,凭证之类的,老板自己只拿出库单当做欠条,而且出库单只有一联,他想让我给他管理这些欠条,现在老板说要找会计出纳,我刚应聘了出纳,会计还没招下,我作为出纳该怎么接账?这些往来欠条我该怎么办??
老师,税务局系统会查到开出去发票和抵扣发票的明细吗?我之前不懂,我们之前帐都是给外帐会计做的,他们不管库存,我开出去发票明细也不可能对应进来的进项发票,我现在接手,都对应发票上面的明细入库和出库,有一些出去价格比较低,税务局会查吗!但是总的季度还是正常的,控制在成本是收入的百分之八十左右,因为我不知道原来外帐不管库存的他们是大约算的吗?没有明细库存的
老师,我们的报税会计,我发现,我的库存和她的对不上,他说有20年和21年的进项票,当时只抵扣了,但是没有入账,现在给入库了,她的做法对吗,会给我们赵成什么影响
老师,我们的报税会计,我发现,我的库存和她的对不上,他说有20年和21年的进项票,当时只抵扣了,但是没有入账,现在给入库了,她的做法对吗,会给我们赵成什么影响
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
不做呢,我怎么入期初呢?我们是卖瓷砖的,我如果把这三年的进项发票和开出去的销项发票全部找出来,也对应不了明细,我看了一些,进项数量是平方,我们开出去型号也不写,随便出的,还有片数,我兜底翻的话,全部导出来,也是对应不上的
所有进货销货的凭证都改一遍;结转成本,就根据出库的明细结转
?没明白。现在外帐会计移交给我,给了我一个库存金额,我总要跟着他金额继续做下去吧,
需要补上库存明细账,想办法
怎么补法,都对应不了的
找记帐凭证尽量补上,如果税务局不查就没问题。以后的做好即可