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我遇到这么一个问题,供应商收了我们8个点的发票,开发票票面都是13%,我应该怎么做明细让他们开发票,因为他们要我们算好给他们开,能用数字举例给学生看看么?

2020-10-27 07:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 07:59

假设这个不含税是1000 ,那这个含税是1000*(1%2B8%) 对方开13% 这个含税是=1000*(1%2B8%)

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快账用户1515 追问 2020-10-27 08:20

还是不明白,收8点,开13点,那中间5个点,是我们要凑数吗

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齐红老师 解答 2020-10-27 08:21

不需要,你们占便宜啊,可以取得13% 发票,出税额只出8% 多 划算

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齐红老师 解答 2020-10-27 08:21

这个5%实际是算1000下面了

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快账用户1515 追问 2020-10-27 08:33

那是不是这么理解,如一款产品1元,进货1000瓶,共计1000元,按8个点算就是我给对方1080元,但是票面实际上是1130元,但是我们又要体现在发票上金额是1080元,这个时候是不是要测算价格或者数量来操作,也就是说开发票13点,但金额是1080,是这样的吗

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齐红老师 解答 2020-10-27 08:45

不是,你这个票面价税合计是1080 ,开发票13点,但金额是1080 这个发票上价税合计是1080 ,不是按13%算出来1130,

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假设这个不含税是1000 ,那这个含税是1000*(1%2B8%) 对方开13% 这个含税是=1000*(1%2B8%)
2020-10-27
您好,已入账了就不能把发票还给销售方,是专用发票吗?
2020-12-07
你好,这个你已经入账了的话,他们没办法强制作废的呀,因为他们开红字发票一般需要你们确认。
2024-09-27
不能改变业务本身的税率开票,那样就是废票,对方就是在逃税
2024-01-31
不是划算不划算的问题 这种涉及虚开 财务人员自己要知道风险   特别你这个还是两头虚开 
2021-08-27
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