你之前期初有金额呢,合计是需要加你之前就有的,你之前有100.77万
我是行政单位工作人员2013年我出差回来报发票冲扺出差借款25000元,出纳要求开现金支票去银行取现金来还,我便拿支票取了现金还给了出纳,但未退还借条,今年单位才通知我说我借款还没有还,我无语了,现在不在该怎么办,请老师指点下,报销单子上是实报2.6万,借2.5万,我当时对出纳说冲抵借款,后补我一千就可以了,但他要2.6万支票去银行取现金来还2.5万,取钱还了后他没上帐
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
银行提取了备用金210万,现金借方余额一共100.77万,那合计起来一共就是300.77万,可是我一共才从银行取出了210万,老师请问要怎么理解
从辰骏0D0(提问者)谢谢齐老师!还是不太明白,例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金6000万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额共2条回复
在税务局开票纸质要盖公章吗
老师好!我们公司工商和税务已注销,有一个一般户忘记注销了,基本户已经注销了,一般户还能不能注销,不注销有没有什么影响
请问,现在电子发票,员工采购东西,比如7月份开票回来,但是这个月她没有来报销,这个收到的发票是不是就是当月的费用,怎么做账好点,还是等来报销了,才当做报销那个月份的费用处理
发出存货成本的变更为什么是会计政策变更而不是会计估计变更?
汽车零部件企业如何盘点
老师好,建筑公司挂靠方有些款是通过个人支付的,这个人没在我们公司申报个税,我可以直接把款转给这个人吗?
老师个人到税务局代开劳务票120万,个税和增值税怎么交呢,要交多少帮忙算一下感谢
老师好,对于对银行提供的报表,一般调整报表要调哪些项目?
印花税需要计提吗?还是缴纳的时候借:税金及附加 贷:银行存款
老师好,报表之间有什么逻辑关键性吗?
不是,是领导让统计账面上备用金和现金是多少,截至到9月份银行的备用金一共计提了210万,然后现金借方余额100.77万,领导就说那合计一共就是300.77万,我不明白他说的合计300.77万是什么意思
现金借方余额100.77万 这个之前账上不是有这么多吗,现在提取了210万,那这个加进来就是300.77万
我的理解是,我一共银行提取了备用金210万,那就是现金一共210万,平时用来报销,然后现在现金借方有100.77万,那意思不是应该总共就210万,用了109.23万,剩余100.77万吗,是我理解错了?
你说210万是合并的那这个按你这个理解是对的,那你找对方说下,说是合并的,210万包括之前100.77万,
那我这借方余额100.77万是剩余的钱还是支出的钱啊
没有支付的,公司还有的这么多
用了109.23万 你这个不是用了吗,这个是用掉的