你之前期初有金额呢,合计是需要加你之前就有的,你之前有100.77万
我是行政单位工作人员2013年我出差回来报发票冲扺出差借款25000元,出纳要求开现金支票去银行取现金来还,我便拿支票取了现金还给了出纳,但未退还借条,今年单位才通知我说我借款还没有还,我无语了,现在不在该怎么办,请老师指点下,报销单子上是实报2.6万,借2.5万,我当时对出纳说冲抵借款,后补我一千就可以了,但他要2.6万支票去银行取现金来还2.5万,取钱还了后他没上帐
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
银行提取了备用金210万,现金借方余额一共100.77万,那合计起来一共就是300.77万,可是我一共才从银行取出了210万,老师请问要怎么理解
从辰骏0D0(提问者)谢谢齐老师!还是不太明白,例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金6000万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额共2条回复
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
不是,是领导让统计账面上备用金和现金是多少,截至到9月份银行的备用金一共计提了210万,然后现金借方余额100.77万,领导就说那合计一共就是300.77万,我不明白他说的合计300.77万是什么意思
现金借方余额100.77万 这个之前账上不是有这么多吗,现在提取了210万,那这个加进来就是300.77万
我的理解是,我一共银行提取了备用金210万,那就是现金一共210万,平时用来报销,然后现在现金借方有100.77万,那意思不是应该总共就210万,用了109.23万,剩余100.77万吗,是我理解错了?
你说210万是合并的那这个按你这个理解是对的,那你找对方说下,说是合并的,210万包括之前100.77万,
那我这借方余额100.77万是剩余的钱还是支出的钱啊
没有支付的,公司还有的这么多
用了109.23万 你这个不是用了吗,这个是用掉的