您好 可以把你录入的界面截图看看吗
九月第一次扣了七月,八月社保,自己做了分录,这月已报税。现在学建账,期初余额老不平,老师帮忙看看期初录入涉及那几个科目?
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师,想请教下,8月生产成本期末余额(料工费)合计是3431971.05,自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资,我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么办法分配,第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致,怎么做调整分录
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
劳务人员的人数算到残保金计算的公司员工人数里吗?
老师,采购煤以后的运费,怎么入账
收到公司开具的供电发票可以抵扣吗
公司购入新车,怎么抵扣增值税,抵扣发票那里没有买车的这张发票
和国外客户签合同 但是货物发给国内代理公司 这种如何操作呀
哪位老师出个总包和分包的业务,不懂总包咋抵分包款交税
老师,请问一下,公司固定资产报废了,但没处理,一直在账面上挂。实物也没有做出售处理,账面净值可以直接计营业外支出吗?需要什么手续
您好老师,请教几个问题。同一个客户下了两个订单,分别用-1,-2来表示。收货地址相同,因为只有40个立方,所以我们最终定了一个40HC,客户同意了,让把货分开来,一个订单用雨布包裹好区分。当时不知道客户会把两个订单一起下,两个订单收的是2个20GP费用,共计11400元,现在用一个40HC6500美金,报关单首页运费怎么填?退税的话运费是不是要均摊到产品单价里?订单1里面客户要了四盒口罩样品,我们意思性收了一美金一盒,是否要做进报关单里?两个订单有同一产品,因为数量不一样,我们报的价格不一样,报关的时候如何填写?
工业网络交换机入什么科目?
个体户对公账户能不能给其他个人私卡直接转款?
第一次建账,发生业务也只是社保
您录入的金额在哪里啊? 根据您第二张图片上的数据录入啊