您好 可以把你录入的界面截图看看吗
九月第一次扣了七月,八月社保,自己做了分录,这月已报税。现在学建账,期初余额老不平,老师帮忙看看期初录入涉及那几个科目?
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师,想请教下,8月生产成本期末余额(料工费)合计是3431971.05,自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资,我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么办法分配,第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致,怎么做调整分录
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
个体工商户一个季度多少是不需要缴纳个人所得税的?
商业汇票,银行承兑汇票是什么,汇票有多少种,它们的期限是多久,是如何取得
地产企业自己收水电费为什么会产生垃圾处理费和排污费?如果地产代收水务局的垃圾处理费和排污费后怎么去水务局的平台开收据呢?去水务局平台为什么不能开普通发票?
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做账会计收的一笔备注工抵购买产品的款项让开票员去电子税务局手动开票,要销售合同和出库和入库单是为了证明真实交易吗?如果只是偶尔几笔收入没有签合同就去开票属于虚开发票吗?
老师电子税务局系统填的未开票收入怎么做账
建筑项目名称用甲方名字 还是项目名字
老师,请问我在电子税务代开了9.5万元建筑服务的工程服务发票,已经缴纳了增值税及附加的税费,是否还要缴纳个人所得税,是在自然人税务局的哪个界面申请缴纳?
进来纸,然后加工一下成印刷品,核的什么印花税税目
个人开20万运输发票需要交多少税
第一次建账,发生业务也只是社保
您录入的金额在哪里啊? 根据您第二张图片上的数据录入啊