同学你好 你之前的工资怎么做的

老师单位收到员工生育津贴10000,然后扣了当月工资3000,之前3000工资已经做账务了。剩余7000支付给员工。那么如何做账务处理?
2021-03-03 21:01 老师,收到员工生育津贴合计16431.2,扣除8月产假工资390.8,扣除9-12月产假工资1700*4,扣除1月产假工资1621.84,剩余7618.56返还员工如何做分录,请详细做下分录,从开始到最后,之前的扣除几个月已发放,现在又要从生育津贴中收回需要怎么做分录,是管理费用增加吗
假设员工怀孕休产假期间,企业一直给员工发工资,假设说每月500,发了3个月,那就是1500元。这不是员工的工资,而是企业提前发放的生育津贴,等企业申请完成收到钱后,扣掉提前给员工发的那部分,剩余的再还给员工。 现在有个问题,这个员工,企业每个月给他发的500元工资,是按照工资做账的,也就是借生产成本基本生产成本工资,贷应付职工薪酬。现在企业要把剩余的部分给员工,我怎么进行账务处理?假设现在社保局打给企业的生育津贴共计是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
假设员工怀孕休产假期间,企业一直给员工发工资,假设说每月500,发了3个月,那就是1500元。这不是员工的工资,而是企业提前发放的生育津贴,等企业申请完成收到钱后,扣掉提前给员工发的那部分,剩余的再还给员工。 现在有个问题,这个员工,企业每个月给他发的500元工资,是按照工资做账的,也就是借生产成本基本生产成本工资,贷应付职工薪酬。现在企业要把剩余的部分给员工,我怎么进行账务处理?假设现在社保局打给企业的生育津贴共计是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
员工休产假,企业按照员工的工资情况,每月在发工资时给员工发工资,虽说是叫发工资,但是这其实是员工的生育津贴。因为等到社保局发了生育津贴给企业,企业会扣除每月已经给员工付过的工资,只把剩余的给他。因为这位员工随工资表做的,所以我以前处理她的时候,会计处理是借生产成本基本生产成本工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行。但是我发现这不对,但是我已经做了,我现在要怎么办?怎么处理这个账务
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之前工资表是,借 应付职工薪酬 3000 贷其他应付款 社保 银行存款
那你收到钱 借银行1万 贷应付职工薪酬3000 贷其他应付款7000 借应付职工薪酬3000 借管理费用负数3000
然后7.8.9月份,那个员工没有工资,公司帮垫付社保合计951,那又如何做账务处理?
冲减其他应收款就行了
但是员工社保是挂其他应付款的
那就冲减其他应付款
好的谢谢老师
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