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上个月开的发票,这个月给作废,记账的时候,购买方的记账联,用夹到凭证中么?上个月的发票用取下来么?

2020-10-27 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 15:45

你好,上个月开的发票,根本无法作废的,发票跨月是无法作废的 

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快账用户6810 追问 2020-10-27 15:54

是,开的负数发票,记账的时候发票要放在凭证里面么?

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齐红老师 解答 2020-10-27 15:58

你好,开的负数发票,记账的时候发票要放在凭证里面的

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:03

负数发票客户的记账联放哪里

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:04

负数发票对应的上个月的那张发票即客户记账联放哪里

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:05

你好,之前的蓝字发票有给客户单位入账吗? 

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:11

不用,退回来了,不用在开了

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:11

之前的发票上个月的入帐了

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:13

你好,之前的蓝字发票有给客户单位入账,那红字发票的第二联,第三联也需要给到客户入账的 

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:20

他们退回来了那联

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:21

你好,他们退回来了那联,那对方是根本没有入账吗?

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:21

相当于退货

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:22

你好,到底是销售退回,还是发票开错了啊 

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:23

退回,不用在开发票了

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:45

你好,退货,退回了之前的发票,那就需要把负数发票所有联次,退回发票的第二联,第三联一起作为收入负数分录附件

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快账用户6810 追问 2020-10-27 16:45

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:47

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,上个月开的发票,根本无法作废的,发票跨月是无法作废的 
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这个做账是按实际这个做账,这个忘记做账这个不需要做账,
2020-10-12
同学你好,是的理解正确的
2022-01-02
同学你好 销售方 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数 购买方 借,库存商品等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数
2020-12-23
同学你好 对方应是给您方开红字发票后再正确发票, 按红字发票做原来分录的负数分录;再按正确发票重新做分录就可以;
2020-10-20
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