你好,上个月开的发票,根本无法作废的,发票跨月是无法作废的
老师我们这个月有两张普票应该作废,销售记账联跟购买方记账联都在我们这里,但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入,下月再红冲吗?下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗?
老师你好。我想请问一下,上个月收到两张发票,做在一张记账凭证上面,这个月发现有一张错误的发票,让对方重开后,我记账的时候该怎么冲啊
上个月开的发票,这个月给作废,记账的时候,购买方的记账联,用夹到凭证中么?上个月的发票用取下来么?
我司上季度有张作废发票,这个月开了负数发票,那这个发票销售方记账联怎么写分录,购买方发票联又怎么写分录
上个月有一张发票忘记作废了,发票三联都写了作废。是这个月开具红字发票,,然后上个月未作废的那张票的后面两联和红字发票一起别起来这个月交给财务公司。第一联那张就当作正常发票先处理,是这样吗?
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是,开的负数发票,记账的时候发票要放在凭证里面么?
你好,开的负数发票,记账的时候发票要放在凭证里面的
负数发票客户的记账联放哪里
负数发票对应的上个月的那张发票即客户记账联放哪里
你好,之前的蓝字发票有给客户单位入账吗?
不用,退回来了,不用在开了
之前的发票上个月的入帐了
你好,之前的蓝字发票有给客户单位入账,那红字发票的第二联,第三联也需要给到客户入账的
他们退回来了那联
你好,他们退回来了那联,那对方是根本没有入账吗?
相当于退货
你好,到底是销售退回,还是发票开错了啊
退回,不用在开发票了
你好,退货,退回了之前的发票,那就需要把负数发票所有联次,退回发票的第二联,第三联一起作为收入负数分录附件
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢