你好,可以的,不过要并入工资缴个人所得税,

单独造表发放的通讯费,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 而且做了几个月了,每月都那么做的,现在分录怎么更正.
老师,我昨天问了你一个问题,就是单独一张表无发票给每人发通讯费那个, 我做错那个科目,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 如今我要更正是否需要写调账说明? 我做错科目我有责任吗
老师,直接造表发放的每位员工的通讯费,不是在工资表里面的,是单独一张表,我是是否可以做 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款.
单独造表发放的通讯费现金补贴每位员工200.今年一年我做成了: 借:管理费用-通讯费. 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 现在12月了,我需要调账吗?
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
并入工资,那就在计提一下,对不对
不用把它直接做进管理费-工资撒.在管理费-通讯费.也可以撒
你好,也可以的,那直接记在应付职工薪酬--工资补贴
但是我上个月做 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款.这个月只能更正.怎么更正,我不想更正管理费科目,只想加两个计提的分录,有问题吗?
这个单子,做在管理费-通讯费里面说得通吗?
你好,可以的,可以这样处理,
好吧,主要上面检查的时候,我害怕说我放错科目.我想理由明确一点
你好,不放心就直接放在在应付职工薪酬--工资补贴
那老师你的正确处理分录是哪种?能详细写一下吗
你好,发放时,借应付职工薪酬--工资补贴,贷银行存款,计提时,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资补贴
你这借管理费用是借管理费用-通讯费撒,不是管理费-工资撒.
你好,借管理费用--工资补贴,贷应付职工薪酬--工资补贴
我现在就是在纠结要不要把管理费用-通讯费换成管理费用-工资补贴.不知道其中的差距
你好,要的,把管理费用-通讯费换成管理费用-工资补贴
老师,谢谢你,再问你一个小问题,买了3个文件柜.500多一个,直接入账办公费,还是要过一下低值易耗品
你好,数量和金额不是很多,直接计入办公费,
谢谢老师!给你五星星.
谢谢你的厚爱,祝你开心快乐