你好,可以的,不过要并入工资缴个人所得税,
单独造表发放的通讯费,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 而且做了几个月了,每月都那么做的,现在分录怎么更正.
老师,我昨天问了你一个问题,就是单独一张表无发票给每人发通讯费那个, 我做错那个科目,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 如今我要更正是否需要写调账说明? 我做错科目我有责任吗
老师,直接造表发放的每位员工的通讯费,不是在工资表里面的,是单独一张表,我是是否可以做 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款.
单独造表发放的通讯费现金补贴每位员工200.今年一年我做成了: 借:管理费用-通讯费. 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 现在12月了,我需要调账吗?
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
并入工资,那就在计提一下,对不对
不用把它直接做进管理费-工资撒.在管理费-通讯费.也可以撒
你好,也可以的,那直接记在应付职工薪酬--工资补贴
但是我上个月做 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款.这个月只能更正.怎么更正,我不想更正管理费科目,只想加两个计提的分录,有问题吗?
这个单子,做在管理费-通讯费里面说得通吗?
你好,可以的,可以这样处理,
好吧,主要上面检查的时候,我害怕说我放错科目.我想理由明确一点
你好,不放心就直接放在在应付职工薪酬--工资补贴
那老师你的正确处理分录是哪种?能详细写一下吗
你好,发放时,借应付职工薪酬--工资补贴,贷银行存款,计提时,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资补贴
你这借管理费用是借管理费用-通讯费撒,不是管理费-工资撒.
你好,借管理费用--工资补贴,贷应付职工薪酬--工资补贴
我现在就是在纠结要不要把管理费用-通讯费换成管理费用-工资补贴.不知道其中的差距
你好,要的,把管理费用-通讯费换成管理费用-工资补贴
老师,谢谢你,再问你一个小问题,买了3个文件柜.500多一个,直接入账办公费,还是要过一下低值易耗品
你好,数量和金额不是很多,直接计入办公费,
谢谢老师!给你五星星.
谢谢你的厚爱,祝你开心快乐