你好 做错是有一定责任的 更正就可以了 要写 一个更正说明

老师,我昨天问了你一个问题,就是单独一张表无发票给每人发通讯费那个, 我做错那个科目,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 如今我要更正是否需要写调账说明? 我做错科目我有责任吗
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
请问老师,单位给员工每月固定的电话费、交通费,与工资一同发放的,但是没有走应付职工薪酬,而是借管理费用 贷 银行存款直接走的,请问老师企业所得税汇算清缴的时候,我需要把管理费用-交通费 通讯费放到福利费中吗?我问了财务之所以这样做的目的,是因为应付职工薪酬是有限额要求的,因此没有通过应付职工薪酬走。
请问老师,我收到一张普通发票是个人的税务代开的技术咨询费5000,这张发票是在去年收到的,当时我看错了以为是冲员工的差旅费借款的,当时分录是 借:管理费用-咨询费 贷:其他应收款-某某人(冲借款) 这个月银行付了这笔咨询费5000元,也申报了个税800元从银行扣款的,这时发现去年做错了,那我应该要怎么更正回来,怎么做出完整的分录啊
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
公司要辞退员工,按N+1赔偿,工作年限3年,如果是按去年12月到今年11月算一年的话,他的月平均工资就是6000,要是按今年1月到12月的话,12月给他降了工资4000/1月,月平均工资就是5833,赔偿基数以那个为准?
你好老师,我看这个余额表里有一个包装物的成本单价偏低了,然后数量是跟实物是一致的,这样的话我怎么调账啊?
老师,您好,收到财政税收的奖励收入2万元怎么入账呀?是营业外收入还是不征税收入?
老师,我公司是危化品运输公司。这次老板买了2个旧罐体50000元,没发票的,我是记内账的。我摁问下这个旧设备按几年计提折旧?
我公司A给客户提供打孔作业费(机械加人工),我公司A给客户开票类别是建筑服务类别,我们又向别的个体B和公司C租了机械,个体B和公司C他们的人员工资自行发放,油配件维修这些统一由公司A来管理,那个体B和公司C给公司B的开票类别应该是啥?经营租赁还是建筑服务?还是其他了
老师建筑安装企业项目都是掛靠的,收1%官理费,这1%管理费如何记账?怎么记标准,合理?
出差发生的餐费记什么费用?
老师,请问年终奖,是并入最后一个月工资计算个税,还是并入全年工资计算个税?
老师,老板的公车私用要怎么用,租金要多少合适,车辆保险和修理费能在公司报销吗?
快过年了老板买了一批酒,想卖酒赚钱。现在营业执照上科技推广公司没有营业范围。他也只卖春节前这一批,需要添加经营范围吗?如果不添加经营范围会不会税务预警?
因为单位造的表,明确说的是通讯费,这种情况我做成了通讯费,也有错吗?单位说愿意给我出一个调账通知,把通讯费说是发的工资
你好, 如果表上明确规定是通讯费,那您去通讯费是正确的 如果后面又通知你寄其他的,那您可以更正,
这种表是我做错了吗
你好 要是给员工发现金福利这种 正常分录 是 借管理费用等-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 前面你那个分录 可以补一个分录 就可以了 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬