同学你好 走银行,做委托付款协议才行

老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,我们是挂靠的甲公司,然后每次开票是甲公司,但是对方付款直接找我们,我们申报甲公司才能付款。好多都等不及。。需要我们先行支付。这样的话资金流不一致。或者是没有银行转款记录,都走现金了?有没有税务风险?怎么样规避
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
挂靠A公司,有甲方支付到A公司的合同款,有A公司支付给采购和劳务公司的合同款(开真实采购票或者虚开的费用票,还有我们公司转给A公司(有时候A公司该转采购或者劳务公司的合同款,说是甲方该支付的款项没到账,账上没钱,需要我们先转款),还有A公司每次给甲方开票都需要我们先把开票金额的11.75%的税金转给他们(说是包含增值税及附加,印花,所得税押金)……现在最终结算,他们说直接按“进项税额-最低税负”(如果进项税额超过销项税额,就扣最低税负金额,如果进项税额低于销项税额,不再扣减最低税负)+所得税押金,就是应该退给我们的结算款,这是为什么?
老师.我们挂靠甲建筑公司,所有的资金都在甲账面上,我们工地日常开销的零星费用3万(我们垫付款),甲公司把款转入我们另一个商贸公司3万,然后商贸公司又转入我们业务员的私卡.这样平账. 每次都是这样走账,感觉不合适?但是甲方又不直接转入个人账户,必须提供对公的账户。该怎样合理操作呢?
账务处理已经试算平衡,但是如何检查保险柜里的现金是否跟账上记录一致呢?
老师你好,请问25年12月开出来的进项税,可以抵扣25年11月的销项吗?
应收账款100万,对方经营不善,有可能收回80万,20万收不回,需要计提20万坏账准备,应该如何做分录!
老师您好!请问个体户查账征收不用做账吗
老师请问一下,我们出口所有运费都是客户付的,我们报关单上应该什么成交方式,我们填成FOB有没有问题. 谢谢老师
举个例子说明股东欠公司的钱怎么计算交税
老师,你好,如果要付工资,可以从公户提取备用金到法人卡上吗,需要什么原始凭证吗
残保金申报,上年在职职职工工资总额是填写什么数据?上年在职职工人数工资总是填写什么数据?
请问老师,车辆购置税需要计提吗?计提到哪个科目?
老师,外账做的账全部没有库存结转表。 她们就是交了一点所得税 剩下的就全部结转了 全部结转了还不够成本 有暂估成本