你好,同学 你这里分担利润230,这是税后利润230 这里正常应该是230/(1-外国税率)来计算的 你这里是按没有缴纳税处理,所以直接加了230处理的
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
老师,我有1问题,从国外分回的税后利润230这个金额是税后的,怎么直接加到会计利润总额里面了,这个是税前的,是有什么公式吗?这方面的我不太懂
老师,我的,利润表里面的累计净利润,跟资产负债表里面的, 未分配利润(期未-期初)金额对不上的,不知道是什么原因,有用到以前年度损益调整这个会计科目,但是这个差额也是不这个科目的差额,
老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?
老师,请问,我3月份利润上面的有个营业外收入的数据,然后我上传第二季度的利润表到税局网站,税局本月金额就是本季度金额,然后我利润表第二季度是没有营业外收入的,有数据是因为第一季度留下来的,现在的问题是,我按照利润表上面的金额填进去,税局网站本年累积金额又加多了一次营业外收入的金额,这个是怎么回事啊?
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营
那答案是错了吗?
你这里没有说明境外缴纳的金额和税额,所以这里是没考虑换算为税前的,不能说是错误的 默认为境外没缴纳