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自产农产品,填写这个表,然后主表的1营业收入和2成本还有3利润总额填写完,主表第9栏利润总额就出现负数,无法提交申报,怎么办?

自产农产品,填写这个表,然后主表的1营业收入和2成本还有3利润总额填写完,主表第9栏利润总额就出现负数,无法提交申报,怎么办?
2020-10-28 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 15:14

这个我之前查说明的,这个要是负数,那这个不需要填写这个,预缴的时候

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:19

第29行“四、所得减免”:根据相关行次计算结果填报。 本行=第30%2B33%2B34%2B35%2B36%2B37%2B38%2B39%2B40行,同时0≤本行≤表A200000第3%2B4-5行-本表第1%2B16%2B24行。

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:40

之前学员也反馈过,这个是亏损不需要填写,

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快账用户6240 追问 2020-10-28 15:55

有免税收入有征税收入,那么管理费用如何知道哪些是属于免税收入的,哪些是属于征税收入的,从而计算应纳税所得额?

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:57

你这个做账的时候需要后面这个分出来这个,

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快账用户6240 追问 2020-10-28 16:04

按照销售金额占比分配可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-28 16:06

这个是汇算清缴弄,7.第7列“应分摊期间费用”:填报享受所得减免企业所得税优惠项目合理分摊的期间费用总额。合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定,一经确定,不得随意变更。

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齐红老师 解答 2020-10-28 16:06

合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定,

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快账用户6240 追问 2020-10-28 16:09

我现在要填写所得税表,表201010,免税项目的所得额,计算所得额需要收入减掉成本和各项费用吧,成本都分开了,就是费用没分开,不知道怎么填写了,

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快账用户6240 追问 2020-10-28 16:22

如果把管理费用分摊给征税的收入,那么征税收入就是负数亏损的不需要交所得税了,如果不分摊,全算到免收收入里那就会让证税收入产生利润需要缴所得税了。

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齐红老师 解答 2020-10-28 16:23

这个你利润总额是负数不需要填写这个附表

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齐红老师 解答 2020-10-28 16:24

你主表那个利润总额不是负数吗,那这个就不需要填写这个免税这个附表了,汇算清缴再填写就可以

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这个我之前查说明的,这个要是负数,那这个不需要填写这个,预缴的时候
2020-10-28
你好 利润总额是根据你利润表上面的金额来写的 。 你营业收入 和营业成本写0 。 你利润总额写负数 。 这个企业所得税申报表里面 。 营业收入和营业成本以及利润总额 他们之间是没有勾稽关系的哦。
2020-10-16
你好,学员,是三个月加起来的
2022-02-17
同学你好 对的 是税会差异的
2023-01-09
营业外收入在你的成本费用里面填写负数。
2023-07-10
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