这个我之前查说明的,这个要是负数,那这个不需要填写这个,预缴的时候
自产农产品,填写这个表,然后主表的1营业收入和2成本还有3利润总额填写完,主表第9栏利润总额就出现负数,无法提交申报,怎么办?
老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
为什么我在申报企业会计准则年报的时候,利润表和资产负债表都填了数据了,利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛,填了之后还是显示橙色的,然后我确认了里面的数据没错之后,按申报,他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的,请确认是否正确,然后我都确认过了,数据没错,再按下一步的时候又弹出另外一个框,写着零申报或情况说明的,为什么表里有数据还弹出这个呢?
老师,做自然人开票,开了居间费20万,要交哪些税?分别要交多少金额的税?
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邹老师,您好!我们私企是汽车销售行业,租赁一个大楼,正在改造装修,准备做汽车城,工期半年,预算资金千万。工人工资和水电做到“长期待摊费用”我有些不解?
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老师,我想请问一下,就是税务大数据筛查后,说我们平台服务费占无票收入过高,快递费占无票收入过高!平台服务费占比变动异常,企业所得税贡献率过低是什么意思啊
老师,股东退休了,但是仍在企业任职总经理,付给股东的合理工资是否可以税前扣除?
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老师,您好!房屋外墙维修是属于劳务还是建筑服务呢
第29行“四、所得减免”:根据相关行次计算结果填报。 本行=第30%2B33%2B34%2B35%2B36%2B37%2B38%2B39%2B40行,同时0≤本行≤表A200000第3%2B4-5行-本表第1%2B16%2B24行。
之前学员也反馈过,这个是亏损不需要填写,
有免税收入有征税收入,那么管理费用如何知道哪些是属于免税收入的,哪些是属于征税收入的,从而计算应纳税所得额?
你这个做账的时候需要后面这个分出来这个,
按照销售金额占比分配可以吗?
这个是汇算清缴弄,7.第7列“应分摊期间费用”:填报享受所得减免企业所得税优惠项目合理分摊的期间费用总额。合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定,一经确定,不得随意变更。
合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定,
我现在要填写所得税表,表201010,免税项目的所得额,计算所得额需要收入减掉成本和各项费用吧,成本都分开了,就是费用没分开,不知道怎么填写了,
如果把管理费用分摊给征税的收入,那么征税收入就是负数亏损的不需要交所得税了,如果不分摊,全算到免收收入里那就会让证税收入产生利润需要缴所得税了。
这个你利润总额是负数不需要填写这个附表
你主表那个利润总额不是负数吗,那这个就不需要填写这个免税这个附表了,汇算清缴再填写就可以