你好,直接填写表二就可以了。主表自动带出了

老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
直接填写表二的实际要抵扣的数额吗?
是的,把你认证金额都填写好
然后主表就会自动生成留底吗?
对的,你销项进项附表填完就会形成留底
那系统会按照我的税负去计算吗
你好,按照你的税负?他不知道税负的,只是按照你的填表计算税金
那不就是会和销项税额平等吗?是不需要缴纳税款的了吧
你好,你要是进销项一样就是不需要缴纳增值税
不一样。进项税额是39207.79。销项税额是33164.46。
那你写的这个填写完就是进项税额留底
用进项税额➖去销项税额 就是留底的对吧?
是的,你看看你填写完了申报表留底对不对
好的 ,那也是不需要交税的是吧
是的,只要你进项大于销项就是不用交税
那这个月的税负就不用管了对吗
是的,要是按照你的这种认证,跟税负就没法一致了
只有这一种方法吧?还会有别的方法?
你想问哪个问题还有什么方法