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老师,我上个月把招投标的资料费500元挂到应付账款(当时发票未到),现在想调整到管理费用,发票直接黏贴在后面,那我是做相反分录还是冲红?这两者有啥区别么?

2020-10-29 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-29 09:42

一、上月的账务处理是: 借:应付账款500 贷:银行存款(或库存现金)500 二、需要收到发票再计入管理费用。

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快账用户8852 追问 2020-10-29 09:47

发票这个月已经收到了,现在不是有规定可以先入费用,汇算清缴前发票到了再黏贴进去就行了么?所以我想把9月的分录调整成借:管理费用-办公费500,应付账款-500,这样做可以吗?还是需要借:管理费用500贷:应付账款500?

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齐红老师 解答 2020-10-29 09:55

这个月收到发票后,做分录是: 借:管理费用——办公费500 贷:应付账款500 这样就是发票作为凭证附件,做管理费用——办公费500元的分录

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一、上月的账务处理是: 借:应付账款500 贷:银行存款(或库存现金)500 二、需要收到发票再计入管理费用。
2020-10-29
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-05-18
你好,你先做调账 借;原材料 贷::应交税费(进项)2.21
2021-01-14
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