你好 ‘借 财务费用 应交税费 贷银行存款’
我们收到银行扣款的回单,已做分录,现在又收到银行开具的专票,怎么做分录呢?
老师,我们收到工商银行开具的收费专用发票,怎么做分录
收到银行开具的手续费的专用发票,如何录凭证分录
你好,老师,我们收到银行手续费专票分录怎么做
老师,收到银行手续费发票,专票,怎么做分录
申报个税经营所得的时候,提示:当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报,请前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报,这个要怎么处理哦
老师你好!请问账套本月进项税额3437.77,本月待认证税额4084.07,那在内账收入费用表如何反映这两笔数,或者
请问老师,老板拿的培训公司的非学历教育服务发票计入哪个科目
老师 你好 请问亏损很大亏损了18万, 能注销吗
老师我看见2019年账上固定资产清理有借方余额2百多万,上一任直接把他年底转到利润分配里了,然后我看那一年申报的财务报表勾稽关系不对,那企业所得税汇算清缴时有什影响
给甲方的违约金,怎么做账务处理
小规模,第一次季度申请报税,法人的个税在零申报,没有业务,增值税也是零申报,那所有的申报表是不是所有填的数都为零呢。
老师,银行的人打电话过来叫我们把公司收益人做个备案,可是我操作了几次都不成功,也按他们说的跳到另一个页面,电话沟通他们也不知道什么原因,能不能给我个陕西公司收益人备案操作流程啊?
这个进来多少票主营业务成本就是多少吗?
因为工期延时,给甲方的违约金怎么做处理
老师,之前用回单做的是借财务费用,贷银存,现在收到发票了,如何做
你的分录错了 借其他应收款 贷 银行存款 借财务费用 贷其他应收款
老师,是收到的专票
借财务费用 应交税费 贷其他应收款
老师,直接用进项税冲减财务费用可以吗?
对的,你的理解是对的