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老师,我们先付定金,收货后付尾款,如果只是用应付账款这个科目,那会计分录怎么做

2020-10-30 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 11:58

你好!付定金的时候,借应付账款 贷银行存款 收到货的时候,借库存商品 贷应付账款 银行存款。

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快账用户2030 追问 2020-10-30 11:59

那我们不付款,挂应付账款的分录呢

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齐红老师 解答 2020-10-30 12:01

你好!也一样的。借库存商品 贷应付账款。 然后应付账款贷方余额就是还没有付的钱的金额

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快账用户2030 追问 2020-10-30 12:05

那借代不是不平吗

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快账用户2030 追问 2020-10-30 12:07

借方是我们收到的入库商品,贷方只是未付的部分,分录就不平啊

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齐红老师 解答 2020-10-30 13:58

你好!你付完就平了的

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你好!付定金的时候,借应付账款 贷银行存款 收到货的时候,借库存商品 贷应付账款 银行存款。
2020-10-30
 你好   借应付账款贷银行存款   
2021-02-22
同学你好,付款都用做其他应付款,到货未到票可以做暂估,但是没到票暂估提折旧税务不认可,建议还是到票了再做固定资产的账
2021-01-12
借预付账款贷银行存款。
2022-02-18
你好 借 成本费用 贷应付账款 
2022-03-03
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