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老师,我这样做这个分录可以吗?购买原材料的 借:原材料 贷:预付款 贷应付款。因为预付款不够付所以要做入应付款里边。

2020-10-30 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-30 16:00

你好,不可以,有预付款的情况下,购入材料贷方全额计入预付账款。 而不需要一部分计入预付账款,一部分计入应付账款的  

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快账用户2945 追问 2020-10-30 16:01

但是预付款不够付,

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:02

你好,我知道是预付款不够付这种情形。 你全额计入预付账款贷方,预付账款期末余额贷方,也是应付未付的意思啊

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快账用户2945 追问 2020-10-30 16:04

那剩余的部分可以直接做贷现金吗?

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:04

你好,用现金支付了吗?

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快账用户2945 追问 2020-10-30 16:05

是的,剩余部分用现金支付

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:06

你好,那贷方是可以做库存现金的

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快账用户2945 追问 2020-10-30 16:07

可以直接做一个凭证吗?贷方做两个科目

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:07

你好,可以的,分录是 借:原材料,贷:预付账款,库存现金  

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快账用户2945 追问 2020-10-30 16:12

老师,那如果是先付款给供应商后面才收到发票,那这笔款我不想入预付款,那还可以入什么科目?

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:14

你好,还可以通过应付账款科目核算

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快账用户2945 追问 2020-10-30 16:15

是借应付账款 贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:18

你好,是的,没有设置预付账款科目的单位,预付款的时候是这样做分录。

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你好,不可以,有预付款的情况下,购入材料贷方全额计入预付账款。 而不需要一部分计入预付账款,一部分计入应付账款的  
2020-10-30
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好,最好用一个往来科目地,你这样查你们欠对方的还是对方欠你们的好查
2020-08-11
同学你好 对的 这样做就可以
2021-09-29
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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