你好,不可以,有预付款的情况下,购入材料贷方全额计入预付账款。 而不需要一部分计入预付账款,一部分计入应付账款的

供应商名下有预付账款也有应付账款,假如之前有预付账款10 . 收到材料后 借:原材料 15 贷:预付账款 10 应付账款5 可以这样做分录吗?
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
老师,我这样做这个分录可以吗?购买原材料的 借:原材料 贷:预付款 贷应付款。因为预付款不够付所以要做入应付款里边。
我们采购的原材料多付款了,分录做借原材料,贷银行存款,贷应付账款负数,或者借预付账款对吗?
老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
朴老师,想要知道拼多多平台的店铺成功开给买家的发票在哪里导出?
小规模纳税人做账,收到款项, 借银行存款应收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 借主营业务成本 贷库存商品 请问老师我如果每个都这样做账,增值税 季度末不够30万免除的部分是不 借应交增值税销项税 贷营业外收入—政府补助 不免除的部分,季度末的下月初缴纳 借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 是不是这样做账? 如果攒了半年对方一直赊销,后面一次性付款,让开票,开出票这个怎么做账?符合税务吗?违规吗?
做会计正式上班的第一步是做什么?
老师,想问一下,如果企业招聘的残疾人是研发人员,那享受研发加计扣除了还可享受安置残疾人加计扣除吗?
老师,数电红字发票金额开错了,有办法补救没?
老师好,转让双方没有任何关系的情况下,股权转让是不是溢价转让比平价转让 税务那边好过
跨境物流仓储公司的客户都是会员制的,会员数整体达到上万个,会员在平台先充值后下单消费扣卡上余额,像这种每天的凭证应该怎么做?
请问老师,我们公司是生产销售刹车片的,有一些产品几年都未销售的产品销售价已经降低很多,需要调整这些产品的价值,应该怎么做?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
但是预付款不够付,
你好,我知道是预付款不够付这种情形。 你全额计入预付账款贷方,预付账款期末余额贷方,也是应付未付的意思啊
那剩余的部分可以直接做贷现金吗?
你好,用现金支付了吗?
是的,剩余部分用现金支付
你好,那贷方是可以做库存现金的
可以直接做一个凭证吗?贷方做两个科目
你好,可以的,分录是 借:原材料,贷:预付账款,库存现金
老师,那如果是先付款给供应商后面才收到发票,那这笔款我不想入预付款,那还可以入什么科目?
你好,还可以通过应付账款科目核算
是借应付账款 贷银行存款吗?
你好,是的,没有设置预付账款科目的单位,预付款的时候是这样做分录。