你好,同学。这个月初的余额是0,应有的存货跌价准备也就是应该计提的存货跌价准备。
老师您好:这个题目他只说了该计提的,并没有说应有的啊?
老师您好:这个题目我没有看出他怎么只为了1、2部分,因为我我看的是他说的是“本月”
老师您好:这个题目没有选择C,听了老师的讲解说,契税是买方交缴,张某他在2019年购进了两套房啊?
老师您好:这个题目增值额那块,您说他会不会有减值的可能啊?
老师您好:您说这个题目里面的备抵科目里面有没有“借方”余额啊?
公司承包的学校食堂,食堂工作人员的宿舍租金是计入主营业务成本还是计入职工福利费呢,怎么做账呢
甲为丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,现丙将持有丁的100%股权100万无偿转让乙公司,则丁的分录,借实收资本/甲,贷,长期股权投资/丁,正确吗?
老师您好,公司100%控股投资成立新公司,新公司用于光伏发电,和筹集这个项目所有有关的料工费的支出,是不是应该都用新公司付款
老师您好,1.麻烦给指导一下第三季度财报,报表中风险有需要规避的吗?2.第3季度变动的职工薪酬第一行:填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元;第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元吗(因有去年的11.12工资)?3.个税系统的1-9月金额是330680元。4.我们是建筑服务行业,只有工资,没有其他福利费用。这样填合规吗?
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老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处里
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房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
那要是这个月的余额是3,那他这个题目的答案就是9(计提的)吗?应有的还是12对吗。
对的呢。算出来的是应有余额,减去期初的余额,就是本期应该计提或者冲回的金额。
好的,谢谢
不客气的,祝你生活愉快。可以给我的回复给予评价。