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我们公司是房地产开发有限责任公司,请问老师公司将7月—12月的房租费巳经全缴完了,这怎么写分录?

2020-10-31 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-31 17:08

你好,公司将7月—12月的房租费巳经全缴完了,有取得房租发票吗?

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快账用户3408 追问 2020-10-31 17:13

房东(酒店)已经给开了专用发票

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齐红老师 解答 2020-10-31 17:14

你好 借:管理费用等科目 应交税费——应交增值税(进项税额) 长期待摊费用(需要摊销的部分) 贷:银行存款等科目

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快账用户3408 追问 2020-10-31 17:17

可我现在是做内账,请问内账也是这么写吗?

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齐红老师 解答 2020-10-31 17:19

你好,内账就这样做分录 借:管理费用等科目 贷:银行存款等科目

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快账用户3408 追问 2020-10-31 17:27

请问一下老师,这个房租(7月—12月)在9月份全缴清了,借方难道不是预付账款吗?请问7月—8月份的房租分摊是按各月分摊写在各月呢,还是写在9月份凭证上合做一笔分摊分录?按月分摊的分录怎么做?从10月份后是按月分摊吗?

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齐红老师 解答 2020-10-31 17:28

你好,因为你说的是内账,内账按收付实现制处理,不需要摊销的 

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你好,公司将7月—12月的房租费巳经全缴完了,有取得房租发票吗?
2020-10-31
做借款就可以 借预付账款贷其他应付款,然后按月分摊。
2020-10-29
你好同学,正在解答中
2022-04-25
你好,缴纳时 借 其他应付款 贷 银行存款 按月摊销 借 管理费用-水电费 贷 其他应付款
2020-11-12
你好!借预付账款 其他应收款 贷银行存款 然后每个月,借管理费用—租金等 贷预付账款
2020-10-21
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