同学你好 就是在你拍照的这个表抵减 主表在应纳税额减征额
老师,我想问下税控盘服务费那个年费怎么抵扣. 他这有个税控维护费480全额减免啥意思呀. 怎么做账呀
老师,我是小白,我想问下,我们去年买的税控盘还有维护费用,总共450,不是可以全额抵扣吗?我去年没抵,今年还可以抵吗?报税的时候是选这个吗?
老师,你好,我想问下我们2020年那个税控盘和维护费440,维护费280一年,我们用了半年,把税控盘销了,2020年航天退我们140快钱,但是我们在2020年把440给抵扣了,进入了减免税,那我们20201年要怎么做账务处理啊?
老师,本月交了280的税控系统维护费,这个怎么做账呀?我记得这个费用可以抵扣
老师,买税控盘490元,税控技术维护费330元,怎么做账,这个全额抵扣,我最后的应交税费余额在贷方820元,怎么调一下啊?
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
朴老师,请问是不是应付职工工资科目,本年累计数,就是年报表中A105050中的工资薪金支出数?
老师第一次注册的公司,税务登记先登记先自然人身份登录,录入信息吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
老师,那怎么做账呢,另外就是他这个有个税控维护费480全额减免啥意思呀
借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用
老师,那这个税控维护费480是怎么弄呢
维护费就是服务费
老师,未维护费这个做账就按尼上面发的分录是吗
是的 设备购置费用 和维护费 都是按照上边的分录
好的老师,我看别人做的账不是呢, 他们这样做:借:税控盘服务费~管理费用 贷:库存现金 这是啥子
是啊,你只有先 借管理费用 贷,银行存款 后期你底的时候贷方才是管理费用嘛
会计分录是个连续的过程,这只是给你说了个底的过程中是怎么做的吗,之前当然记管理费用,不然上一个分录,怎么贷方是管理费用凭空出来个管理费用贷方吗?
后期你底的时候,是什么意思老师,没看懂
我是说你支付的时候肯定是借,管理费用贷银行存款吗或者库存现金?
我只是给你说了迪姐的分录,你购入的分录自己会做呢吧?
你现在说的分录是,我给你说的分录的前一个分录,不能说我的错,你的对 是说她环节不一样。
老师,你上面是不是字打错了,你说的后期底的时候,是不是说抵,还有迪姐,是不是抵减
后期底的时候,是说抵,