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老师,买税控盘490元,税控技术维护费330元,怎么做账,这个全额抵扣,我最后的应交税费余额在贷方820元,怎么调一下啊?

2021-11-17 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 14:10

你好,这个从应交税费从借方转出去,贷方填写管理费用

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快账用户9942 追问 2021-11-17 14:11

怎么做分录?二级科目怎么写

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:12

借 :应交税费——你之前的二级科目 贷 管理费用——技术服务费

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快账用户9942 追问 2021-11-17 14:23

我之前是这样做的分录,对不对呀?这样就是减免税科目有余额

我之前是这样做的分录,对不对呀?这样就是减免税科目有余额
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齐红老师 解答 2021-11-17 14:26

管理费用二级明细怎么是办公费呢?

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快账用户9942 追问 2021-11-17 14:29

当时不会,别人教的,但是后来发现应交税费贷方有余额了,就发现了这个问题

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:30

应交税费——减免税款没什么毛病,主要是办公费你可以改改。

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快账用户9942 追问 2021-11-17 14:31

那最后应交税费贷方有余额怎么处理呢?不用管吗?

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:32

你相当于多过一遍,从借方买的时候的应交税费进项税额转到减免税款,再从减免税款转到管理费用。

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快账用户9942 追问 2021-11-17 14:34

我在做个分录,借应交税费进项税,贷减免税就可以了,对不?

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:35

对的,这样就平了吧

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快账用户9942 追问 2021-11-17 14:36

嗯嗯,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-17 14:37

不客气呢,开心每一天哟。

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你好,这个从应交税费从借方转出去,贷方填写管理费用
2021-11-17
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
你好是的,可以全额抵扣的,借管理费用贷银行存款,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
2021-06-02
你好,可以全额抵减增值税, 借管理费用-办公费 贷银行存款等  然后借应交税费-应交增值税 借管理费用(红字
2022-08-11
同学你好 借 管理费用 贷 银行存款
2021-03-11
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