借:预收账款- 500贷:主营业务收入-471.7 贷:应-增值税(销)-28.3 只冲收入吗,借:预收账款- 471.7贷:主营业务收入-471.7

请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师,你好,我现在要冲掉一笔今年确认的收入,确认的时候,借:预收账款 500贷:主营业务收入471.7 贷:应-增值税(销)28.3,这怎么冲?
我现在要冲掉一笔今年确认的收入,确认的时候,借:预收账款 500贷:主营业务收入471.7 贷:应-增值税(销)28.3,这怎么冲? 税额那一块怎么弄?
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
老师,合同只要签订,不开发票,款不入账也需要确认无票收入交增值税对吗?借,应收账款,贷主营业务收入,应交增值税-销项税。是小规模个人企业,明年跨年了进款了,冲今年确认收入,再重新确认一笔收入,是不是不需要走以前年度损益调整?
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
是的 税额那一块怎么弄?
借:预收账款- 471.7贷:主营业务收入-471.7
老师 税额那一块怎么弄?
挂着就可以,不冲就之前挂着就可以