你好 这个金额太大了 不符合现金收款的金额
开增值税普通发票,5万元以内,不交税不走账,做现金收款,有什么风险呢?
小规模纳税人自开具了服务费普通发票2000元,季度不超过30万免交增值税,做会计分录可不可以这样,借:应收账款 贷:主营业务收入,不写增值税 需要缴纳增值税时,再写。
小规模开房租发票,年租金150万,前三个季度各按25万元开,享受季度不超30万免交增值税;后一个季度2按剩余45万元开,交增值税。这样做有风险吗?增值税会按年度看吗?可以这么操作吗?
上海市图途旅游服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年1月发生如下业务: (1)提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。 (2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分行程取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。 (3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。 (4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。 (5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。 (6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元; (7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。
增值税小规模纳税人 提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。 (2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分行程取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。 (3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。 (4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。 (5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。 (6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元; (7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。 根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
2万元以内还好些是吗?但也不建议次数太多是吧!
可以具体告诉我一下有什么风险吗?
是的 被认为是虚增的