直接在开票系统中直接作废处理。
老师,请问专票作废是怎么作废的呢?我在诺诺发票里面不知道怎么操作了?
公司注销,需要作废剩余发票,请问怎么样在金税盘里面作废发票,具体怎样操作呢
老师,小规模纳税人开具专票跨月作废,在ukey里面怎么操作呢
我们用诺诺软件开票,打专票的时候用错了空白发票,怎么作废空白发票?现在可以作废吗
老师,诺诺发票电子专票开错了怎么作废?
老师,公司的产品用于做实验和赠送客户的账务处理,一般纳税人
老师,工商年报中社保缴纳是填单位交的吗,还是单位和个人的合计金额
我们有两单出口报关单是供应商用了顺丰邮寄给客户,顺丰一并报关跟运输,到时可以跟税局解释,在购货报价的运费含在货物本身,所以供应商承担了运费,报关走的FOB,这样子可以吗
老师,每月有从电子税务局里面拉出来的开具发票 和进项发票清单,另外从对公网银拉出来的银行流水,都是电子表格,问问有啥技巧能快速匹配银行流水的金额与销项发票和进项发票的金额,这样我就 不用根据发票金额先计入应收或应付账款,再根据银行流水金额冲销对应公司的应收和应付账款,我这样做账比较麻烦,想尽量匹配到对公网银流水上的各家公司应收或者应付的银行存款。减少我的工作量。
老师你好,帮忙看下这分录如何做呢?是哪里错了? 计提借:销售费用—工资7885.32 管理人员工资-法人4252.31贷:应付职工薪酬工资12137.63 借:应付职工薪酬工资1125.32 贷:应付职工薪酬社保775.32 其他应付款公积金公司承担的350 应付职工薪酬个税62.8 借应付职工薪酬工资260贷 借:应付职工薪酬工资2673.01贷其他应付款代扣社保法人1867.69 其他应付款个人承担部分775.32
请问:4月有个花班销售收入是280元,毛利是60元,但5月里给客户退了做其他用途,成本也确实发生,无法冲回,库存也没有了,客户做其他用途也没收入给我们,那5月的收入毛利表,就是做这笔花班销售-280,毛利也是-280?
事业单位固定资产报废如何处理账,折旧足额计提,无产值,分录。报废所产生的费用和收入直接固定资产办负责,不经学校
老师,员工缴纳的灵活就业保险可以税前扣除吗
老师好,咨询牧业有关问题,我公司死亡一头育成牛。如何做账务处理?
利息发票没到,银行已付如何做账
我没有表达清楚,是跨月了,怎么操作
跨月了,就不是专用发票作废了,就是专用发票冲红的处理。需要先在开票系统中做《红字发票信息表》,上传税务审批同意后,开具红字发票,再开具正确的蓝字发票。
老师,是不是红字信息下载其他方式下载这样申请呢?
这个是需要在系统中直接做红字发票信息表,下载后打印就可以与红字发票配对,作为凭证附件处理。