你好 意思要从这个保证金里面扣除800吗

19年12月因为空白普票都丢失,现金去税务局交罚款500元了,税务局给开了税收完税完税证明。但是一直未做账。我该怎么处理呢
代理商交代理保证金10000元,另代理商因操作不当产生罚款800元,一直未交罚款,账务怎么处理?
#提问#对于平台上老师讲解的内容如下:甲仓储服务公司正在建造某项仓储设备工程,接受B国W公司技 术指标到,书面合同总价为10.6万元,甲公司办理扣缴增值税手续, 取得代扣代缴增值税的税收缴款凭证及其清单,并将扣税后的价款 支付给W公司,取得付款证明和W公司的对账单 甲公司账务处理如下: 财 税 处 理 实操 第三节 企业获得资产业务的财税处理 (1)购进服务时 借:在建工程 100000 应交税费-应交增值税(进项税额)6000 贷:应付账款 100000 应交税费-代扣代缴增值税 6000 (2)缴纳时 借:应交税费-代扣代缴增值税 6000 贷:银行存款 6000 不明白直接贷方用代扣代缴,那收回代扣代缴怎么处理?
A企业在12月份发生下列业务:1、5日,通过湖南慈善总会向敬老院捐款20000元。2、10日,发现一员工未按规定佩戴安全帽,罚款50.00元,现金收讫312日.用银行存款支付稅款滞纳金30000元20日.由于一项非专利技术已被其他新技术所替代,决定将其转入报废处理。该非专利技术的账面余额为1000000元,累计摊销额为200000元,未计提减值准备5、25日,将固定资产报废清理的净收益179800元核销处理•。6、26日发生一场火灾,共计损失120000元,H中,库存商品损失75000元,固定资产损失45000,经查明,事故原因是由于雷击所造成的。企业应收保险公司的赔偿款40000元,其中,库存商品保险赔偿款30000元,固定资产保险赔偿款10000元要求:根据以上业务编制会计分录
老师好!有一个商贸公司,若在今年4月国家办理留抵退税的时候公司里有进项留抵税额并且办理了留抵退税。到了7月,税务稽查发现有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元。税务局要做处罚: ①若罚款100元是否7月直接做 借:营业外支出–罚款 100 贷:银行存款 100 ②税务局若是将查出的因4月未做无票收入退给商贸公司的26元,全额上交给国家26元,这个无票收入是接到处罚通知书的时候做 借:应收账款 226 贷:主营业务收入 200 应交税费–应交增值税–销项税额 26 还是直接在4月份按照上述无票收入做账,在7月份接到处罚通知书的时候再做 借:应交税费–应交增值税–未交增值税 26 贷:银行存款 26 确实不是很懂在接到处罚是怎么处理账目,还请老师详细告知,谢谢!
我现在把个人名下的车转让给公司 那我现在公司可以取得发票的吧
您好,老师, 出口退税审核中,核查人员提出,长期零申报 需要解释说明。这从税务方面有可以有什么合理的解释吗[抱拳][抱拳]
老师,一般纳税人,没有进项税,只有销项税,到了月末要转入哪个科目,那如果有进项税呢,要转入哪个科目,能不能发个全会计分录给我
商贸企业,收到的运输公路服务计入哪里
朴老师,在电子税务局如何查免抵税金额和免抵退税金额
老师,两处拿工资这个员工个税怎么算
你好老师,我公司向政府购买了土地指标120万,向农户支付了该土地的一次性补偿款和青苗费补偿30万,对于这笔无形资产摊销年限应该是多长呢?土地用来修建厂房,那放学摊销的分录怎么做??
你好,关于年底双薪多的那一薪需要也报个税吗?是2月份发放的,现在报个税可否不报先,因为需要交个税
发票跨年能作废冲红吗 作废重新开要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整
是这样的,我们是一家汽车4店。我们店有一台试驾车现在处置了(25000)这个车的牌照号我们老板比较喜欢想保留这个01号的牌照号。这样呢就要把我们店里另外的一台试驾车(比如这车叫飞度)先处置了,然后再买回来,这样就把01号的牌照号落到这个上(飞度)。我想咨询您的是,其实我们没有真的处置这台飞度车,就是换个牌照号。可是这样一倒腾成买卖了, 我财务做账,是不是要先将这台飞度车做固定资产处置,然买进来时又要重新做固定资产增加(重建卡片啊)
还在合作
如果不从保证金中扣,怎么做
你好 不从里面扣除。 那么你做 借其他应收款-某公司 贷营业外收入 -罚款收入