你是之前的进项税—销项税的差额转入了待认证进项税吗
7月份有进项税173.01,没有销项,7月账务上也没做转出未交增值税,现在9月份申报八月份的账,网厅自动获取发票信息,网厅上8月份所属期应交税费2759.3与账务上8月份应交税费2776.6不一样,因为网厅有7月份留底进项税173.01的一个加计抵减17.3元,问,现在9月份,做8月份账,这个应该怎样做,
之前会计您7月份借方是进项税,8月份是销项税,货:待认证进项税,不是8月份搞错了,因还有留底税抵扣,系统自动生成销项-进项,怎么调账
老师,我们公司从去年在建工程.月开始投产,之前我的买回来所有进项税都记在借方:应交税费-应交增值税_待抵扣税额,6月份我勾选认证了进账税大于销项税(6月进账87000_86000=1000元留底),我没有做税费会计分录,7月就是本月销项税大于进账税我怎么做待抵扣税额会计分录,请老师指点?
老师,我们是一般纳税人,农业公司,之前月份认证的专票税额比较大,一直在电子税务局留底,进项税额留底足够抵扣8月销项税额,那我9月初可以不用再认证专票了吧。
老师,11月份待抵扣税金8万多,12月份还有进项6万,如果我12月份销项税金产生14万,我1月份申报是先认真6万,是不是就不要交税了吗
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
不是,认证的
认证的进项发票,直接计入应交税费~应交增值税~进项税啊