同学你好 不需要填写分包额

老师,请问我们是总包,收到分包的专票,在填增值税报表的时候,填在哪张表,才能扣除呢?
老师在预交增值税的时候扣除了分包部分,在月报的时候需要在表格12栏填分包金额吗?
火车票申报增值税报表的时候,金额栏是填全部票价吗?还是扣除税额的部分填?
有预增值税,在申报的时候销售额要填预交那部分的吗还是填扣除预交的销售额
老师项目对于预交我是这么理解的 老师这个意思; 1⃣️不管异地预交是否扣除分包款,都不会最终影响这个项目最终要交好多税金 2⃣️扣除分包款预交只是让本月异地预交金额少一点、次月在公司所在地申报增值税的时候,少预交的部分也要交的 我理解对吗。
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
为什么呢?分包和总包都是开的三个点的票都不需要填吗?
你的报表填写的是一般纳税人的 一般纳税人的分包额的税额,在申报正常月份增值税的时候,通过进项税发票抵减
但是又有简易计税的呢?
是不是简易计税就需要填写?
简易计税可以填写扣除金额的
老师:一般纳税人的一般计税项目,不管收到分包单位的票是普票还是专票都不能填扣除项目是不?
比如,我开给业主是9个点的票,我收到分包单位无论是几个点的票也无论是专票还是普票都不能填写扣除项目是不?
是的 一般计税不可以在实际申报扣除