同学你好 那就先不做 收到的时候 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷房租成本
办公楼租出去了一部分,第四季度租金还未收到,也没给开发票,那么10月份怎么挂账呢,怎么结转租赁费的收入成本?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金发票,之前账上一直也没有计提这笔费用,现在要怎么入账?当月全部结转成本可以吗
老师,您好,我公司是小规模企业,公司租出去仓库了,客户租期是从4.1开始,已经付了9万定金,一个季度付一次租金,给客户免租了两个月,等于租金是从6月才开始收的,5月份开了三个月的发票283200,客户也给了三个月租金,那第二季度的收入按多少算呢?开的是五个点的租赁专票,二季度缴增值税确认的收入是多少?收到租金的时候会计分录怎么写啊?
老师,请问我们公司租的办公室分租一半出去,收到了这个场地使用费,已经按未开票收入做账,那要怎么结转这块的成本呢?另外还收到了对方公司的保洁费和办公用品费用,都是公帐打的款,这块需要报收入吗?需要的话怎么结转呢?
【费用作业题】海东方公司10月份发生下列经济业务: (1)月初将部分生产设备采用经营租赁方式出租给甲公司使用;出租资产每月应计提的折旧费为10000元。租赁合同约定:在次月初收取上个月租金。假定每月租金12000元。 (2)月初收取本季度采用经营租赁方式出租给乙公司办公用房的租金7200元;假定出租资产每月应计提的折旧费为1600元。。租赁合同规定,租赁期开始日10月1日,每季度初收取本季度租金,每月租金2400元;租赁期6个月(2个季度)。 (3)月初从商业银行借入款项120万元用于日常生产经营需要。期限6个月,年利率9%,按季度付息,到期还本。 (4)月初支付本年第四季度保险费10800元。要求:采用权责发生制编制上述海东方公司经济业务在当年10、11、12月份的会计分录。
但是每月是不是该摊销成本呢,还是等到啥时候付了一并结转俩月的收入及成本
你可以等收到收入的时候一块结转成本