同学你好 发票认证勾选实在每个月月底,上报汇总之后就在网上税务局报税了

老师,百旺税控盘上报汇总就直接点上报汇总就可以了吧?反写监控是清卡的操作吧
老师 百旺的黑税盘 上报汇总在哪里 怎么操作呢
就是忘记汇总上传就先申报了增值税 导致现在金税盘清卡清不了 这要怎么操作呢
老师,金税盘操作汇总上传失败,原因是存在离线发票,不能上报汇总,我要如何操作呢?
黑色税控盘清卡点击上报汇总出现图一,点击反写监控出现图二,到底怎么操作呢
公司电梯三方通话属于管理费用还是在建工程?
老师你好,我们是一家新开的公司,一家销售产品一般纳税人,印花税申报时,科目是营业帐簿,这个和制造业有点不同,是一样申报吗
12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,结转是系统自己做出来的,金额都是一致的,损益类科目余额都是平的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
资产负债表的其他应付账款出现负数 申报数据的时候怎么调整
请问老师,每个月都会计提当月的工资,然后下个月发放,所以应付职工薪酬科目下工资的借方和贷方金额就不一致,相差本月计提的工资,所得税汇算清缴时工资薪金支出的账载金额看应付职工薪酬科目下工资的贷方还是借方?实际发生额看贷方还是借方,两者可以不一致吗?
12月社保已经申报了,因为一些原因没有扣钱,是在一月份扣的钱,请问这个怎么做账
老师,请问一下:老板25年工资26年才发,请问个税系统要怎么申报呀(朴老师)
老师2025年12月公司开农产品稻谷收购发票925万,12月只付了600万,剩余300万,26.01月付款,那么12月份只做600万的账可以吗?
老师我我待认证进项税额少入了475元,所有发票都翻了一遍,实在查不出来了,这个可以怎么调整啊
我们是酒店行业!2025年过年发放的免费房劵给员工67张,员工住宿是0元住宿,请问我们需要交67张价值21440的税吗?我们做的借主营业务成本,管理费用,贷福利费,借福利费,贷,应付账款房劵,借,应付账款房费,贷销项,主营业务收入。对吗?我们需要交税吗