可以的,可以正常抵扣的

老师您好。请问,如果我当月取得增值税专用发票,但是由于没有销项税额,所以我入账的时候入应交税费-应交增值税-待抵扣进账税额,不进行勾选确认和抵扣,待我下个月有销项税额产生时,我再对进账发票勾选确认和抵扣,这样操作可以吗
老师好 10月无销账,只有一些进账数额不大,我还没勾选认证。我这个月申报增值税表,全部零申报就行吗? 我是建安业专票9的税率,我取得13的进项可以正常抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师 我想请问一下 发现今年以前月份的高铁进项我账上做了,但没有在月度增值税申报表里面申报抵扣,如果我更正申报的话,不是还会有退税吗 。我直接更正报表就行了吗 退的税正常可以留抵对吗
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
老师,工会经费计提依据是什么?
老师 您好。我公司是对外出口贸易公司,现我公司以CIF方式对外出口一批货物,CIF总价金额为1020,运杂费10.保险10,确认的收入金额为1000.但我公司实际产生的运杂费20,请问怎么做会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
请帮我找暖暖老师,上次提问因我准备不足没能提问成功。
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
谢谢老师
好的,客气,帮到你就好