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您好,我想咨询下,上季度不开票,预交土地增值税时少交了一千多元,这种情况可以等汇算清缴时一起补交,还是要现在到税局修改,需要缴纳滞纳金吗?

2020-11-04 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 19:30

现在去税局修改申报表,需要缴纳

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快账用户9046 追问 2020-11-04 19:31

不能汇算清缴时,一起补齐吗

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快账用户9046 追问 2020-11-04 19:32

如果缴纳滞纳金,是按照少交的一千多计算吗?

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齐红老师 解答 2020-11-04 19:44

汇算是所得税,和你土地增值税有什么关系,是的

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快账用户9046 追问 2020-11-04 19:47

最后的土地增值税是要进行清算的

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快账用户9046 追问 2020-11-04 19:48

我这种情况就要向大厅提交申报表,并对少缴纳的一千多元,进行缴纳滞纳金是这个意思对吧

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齐红老师 解答 2020-11-04 19:53

进行缴纳滞纳金是这个意思对吧 是的

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快账用户9046 追问 2020-11-04 19:54

好的,谢谢啦

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齐红老师 解答 2020-11-04 19:55

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现在去税局修改申报表,需要缴纳
2020-11-04
你好!建议你修改申报。金额不大,滞纳金也不多。
2020-11-04
你好,业务招待费之类的需调增不做账,。 补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2021-03-31
那你直接在那个申报表里面把你那个成本费用的金额调低一点就可以了。
2021-04-28
您好,可以更正季度报表的,只需要补交差额部分
2025-03-12
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