你好,很高兴为你解答 结算单就可以

老师,请问下,我们是一般纳税人,简易征收,给甲方全额开100万专票,分包给我们开80万普票,我异地预交税款(100-80)/1.03*0.03=0.58万,增值税差额了80/1.03*0.03=2.33万,这2.33万我做账时凭证后面附什么单据?
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师好 我单位为建安行业,异地承揽工程,简易计税。给总包开具100万增值税专用发票,税额为2.91万元。分包给我们开具20增值税普通发票,税额0.58万元。异地预缴税款(100-20)/1.03*0.03=2.33 现在账务处理简易计税有0.58差额怎么处理
开了80万的建筑服务*苗木迁移费发票,不知道怎么入账,借记:银行存款 80万,贷记:应交税费-应交增值税(销项税额)66055.04贷记:什么科目-733944.96。这笔苗木迁移费我们是要付给第三方的,这个活包出去了,最后要付给人家的,我们落不下,但是开票的时候这个必须开成有税率的,所以我们要交税,但是目前针对这种补偿性质的款项我不会入账,所以分录怎么做,请老师教一下我
老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰项目100万含税,我们把劳务分包出去了,我们只负责采购材料,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税 ,材料供货商给我开专票30万,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师再问下我是一般计税,桩基工程,我们租赁的设备,对方给我们开的设备租赁费发票,这个异地预交税款时机械租赁费能差额吗?
你好,租赁费不可以差额
就是对方给开的发票内容是建筑服务*工程服务,只有这一种的才能差额吗?其他的发票都不能差额是这个意思吗?
不是,其他的劳务派遣,提供公共服务的交通运输等也是可以
我知道哪些项目可以差额,我意思是我现在的这个工程如果预交税款时,想差额的那部分是不是发票的开票内容是建筑服务*工程服务,而租赁开的内容是其他有型动产租赁,所以租赁的这个不能差额
是的,理解的正确呢
再请教下,一般计税异地预交税款,如果没有减分包那部分,对我们有没有什么影响?主管税务所这会不会有问题?
没有减去对你们来说是没有享受政策,有点亏
税务所没有问题的
一般计税我觉得不存在,只是如果差额了分包款,预交的少了,但主管税务所那交的多点,如果没差额,预交的多点,主管税务交的少点,因为总的应交税款不变,我的理解对?老师
总的金额没有问题,只是占用资金了
嗯嗯,是的,谢谢老师,
不客气,祝你学习愉快,给我好评