你好,点击反结账。再试一下,不行截图
老版金蝶软件,不小心结账两次了,然后,空结账了一次,怎么解决?点了结账那里不能反结账,怎么处理这个问题?
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
老师您好,请问一下用金蝶迷你版软件做账,是不是只要录入凭证,然后就点过账,最后自动结转?我是第一次用这个软件,不太了解,怕点错了,谢谢
老师,在金蝶里面做账的时候要结账了,出现这个提示是哪里出现了问题,怎么解决呢,结账结不了
金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
没有反结账可以选择,正常来说是可有反结账的
你退出重新进入一下,有时候反应不过来
我这个怎么选择明细科目啊?选不到啊
截图看一下吧,不知道你卡在哪里了
我发不出图片
我这个选不到明细的客户
就是录凭证的时候
你这个三级科目设置到了这里,这就可以选择了
没有办法选择啊?我没看到具体客户名称出来怎么选择?
那我怎么再继续选择明细的客户?
你选择的是凭证录入,你现在看明细需要在明细账查询
我要出报表做凭证,我不要在这个地方查看明细吗?
在这里看不到你需要的明细