你好,可以抵减增值税的,付款时借管理费用-办公费。贷银行存款,抵减时借应交税费(减免税额)借管理费用-办公费负数金额
1.自己在外面找的临时工受伤了带去医院治疗的费用发票可以入账吗? 他的工资直接付了现金,工资这部分,要入账吗,入的话是不是必须要有税局代开的个人劳务发票才可以? 2,我们是设备机电公司,开出的劳务维修设备普票,没有用到零配件,这个我该怎么做账,做主营业务收入?成本是人工吗,分录该怎么做呀
开票软件维护费已经逾期两年了,补交了,付了560元,发票可以在电子税务局减免吗?可以减免的话分录怎么做?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
老师,您好,您看我做这个分录,对吗?嗯,我们公司开了一张电子普票,技术服务费6000元。我做借,库存现金贷,主营业务收入贷,应交税费,应交增值税减免税款。借,应交税费,应交增值税减免税款贷,营业外收入政府补助。然后我把计提12月工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬工资,因为我们开的是技术服务费发票,我把工资直接做成成本可以吗?发放工资的时候我用现金发放可以吗?
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
老师,我们以前年度有些不免税的开成免税的了,现在税务查出来按照税务要求更改了以前年度增值税申报表,补交了税款和滞纳金,有一部分申请了留抵抵欠,一部分对公划款,账面我应该怎么处理?
老师,支付商会赞助费后收到的发票入什么科目?
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师,企业所得税汇算清缴是不是就是申报企业所得税?电子税务局申报。个人所得税汇算清缴就是要员工自己去下载app做汇算清缴?
老师非全日制用工 是雇佣关系还是非雇佣关系,按什么申报个税?签什么合同?是否需要开具发票?
企业处于暂时停产过程中,生产车间的员工均在打扫卫生,清理车间杂物等,此时的员工工资应计入哪个科目?如何结转成本。
请问我们是制造业厂,前几年工厂使用过的水泥现在结算,请问我怎么做账,还是用在建工程就不对了吧?应该怎么做呢
老师,汇算清缴需要调赠财务费用。现在申报年度财务报表。那我原来报的第四季度财报中的财务费用是不是就要去掉,然后交税啊?
去年支付的工资,今年这样做会计分录可以吗?不需要其他汇算清缴调整吧?
电子税务局里面怎么操作呢
你好,填附表四和减免税明星表还有主表23栏
那是不是增值税就能少交了560元?
你好,是的啊。可以抵减增值税就是可以少见税
谢谢,挺划算的
不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢