1,这里是消费税率30% 2,后面销售缴纳消费税时,原来委托加工环节缴纳消费税可以抵扣的

1.这里乘以30%是什么呢, 2.从供销社购进的50万的烟丝为什么不能抵扣消费税呢
2.某卷烟厂生产销售卷烟,其6月份的有关业务如下:期初结存烟丝25万元, 3日购进已税烟丝7万元,取得了增值税专用发票且已入库,31日即期末结存烟丝5万元,烟丝的税率为30%,27日销售卷烟80箱,税率为56%,定额税150元/箱,取得含税收入1 521 000元;28日,没收逾期未退回卷烟的包装物押金2 3400元。计算该卷烟厂当月应缴交消费税以及增值税销项税额。 这里包装物押金为什么是含增值税的
老师,为什么从购销社买的烟丝不可以抵扣消费税?
老师,请问这道题里,从供销社购进的烟丝为什么不可以抵扣消费税?
【例题53】甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2021年3月发生下列业务:(1)以直接收款方式销售A牌卷烟80箱,取得销售额256万元。(2)以分期收款方式销售A牌卷烟350箱,销售额1330万元,合同约定当月收取50%的货款,实际收到30%。(3)甲厂提供烟叶委托乙卷烟厂加工一批烟丝,烟叶成本120万元;乙厂收取加工费20万元、代垫部分辅助材料的费用5万元;烟丝当月完工并交付甲厂,乙厂无同类烟丝销售。(4)甲厂将委托加工收回烟丝的20%直接销售,取得销售额58万元。(5)从丙卷烟厂购入一批烟丝,甲厂用90箱A牌卷烟抵顶货款;双方均开具了增值税专用发票。(其他相关资料:A牌卷烟为甲类卷烟,甲类卷烟消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%,上述销售额和费用均不含增值税。)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)应缴纳的消费税额。(2)计算业务(2)当月应缴纳的消费税额。(3)计算业务(3)乙厂应代收代缴的消费税额。(4)回答业务(4)应缴纳消费税的理由并计算消费税额。
老师,我们技术合同备案,合同金额上写的是100万,但是实际支付会超出100万很多,那备案的金额是按合同上写的吗?
请教老师,我们是私立医院,有一个政策是退伍老兵可以减免部分费用,比如老兵总的费用100元,减免9元,他只需要支付91元,但是我们收费系统确认的收入是优惠以前的100元,我现在有两个问题,1是我们给老兵开发票按91元开还是100元开,减免的9元我怎么做分录。
个体工商户现在可以核定征收吗
老师,企业承包经营,发包方需要缴纳什么税?
你好老师,比如,10月份3日先开的发票,10月20日才付款,这样写分录写哪天呢
做账的时候如果银收凭证选成银付凭证了,但是下面做的科目和借贷没有问题,影响本期收入费用吗?
新成立的公司一般纳税人 ,现在需要收购一批农产品(西红柿)销售给境外的企业,有做过进出口贸易备案。 1:我公司是否可以申请开具收购农产品的发票然后开票的要求和税率怎么选择 2:开具发票给境外客户是怎么开具,有哪些要求
老师,租赁民房做民宿,有合同,对方没开发票给我们,我们用的水电抬头开的是房东的个人抬头,我能能做税前扣除吗?
老师,公司24年的房租少做了两万多元,那我可以补到今年否?还是要改24年的年度汇算清缴
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
供销社购进也是可以抵扣的
为什么购进的50万的烟丝答案里没算进里
是这个样子的啊,就是正常情况讲,你这个购进的时候肯定是对方交了消费税呢,是可以抵扣的啊,那么你这个题目里面啊,他没有额外的说明你之前购进时候的消费税,所以说这里就简化处理,忽略掉了。