你好 结转的时候结转余额过次页就可以
你好,老师。在手工帐中管理费用多栏式明细账里,我这个2月份本月合计下的过次页的数应该按本月合计填吗,还是按本年累计数填。。
老师,你看我个管理费用明细账。这张过次页,承前页的数是本年累计的数,可是第二张本月合计夹在中间总感觉有些不对劲呢。这么做对吗。。
你好老师,我在22年4月份时有一张分录是把1个季度的固定资产分录红冲了,在做折旧,借:固定资产196000元,贷:管理费用196000元,那4月份当期的管理费用实际是发生了40490.74元,我结转时的管理费用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利润表上的管理费用本年累计数比账本本上的管理费用本年累计数少196000,这要怎么做?
老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?
请教下老师,有个问题我不懂了,第一张图的最后一行我也没写过次页,因为刚好是期末合计了,我也不知道这样登记是不是正确的?感觉好像不规范的? 另外第二张图的第一行我也没写承前页直接写了本年合计了,此外最下面的两行需要写本月合计本年累计了,但是最下面的一行要写过次页的,那我该怎么填才正确规范啊?对着这个登记问题我很模糊,请教老师在百忙之中指教下,非常感谢了
老师,企业如果不符合小微企业335选择的话。还可以通过控制挽回吗
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
应交税费的填列方式,
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
请问老师,这样做账务处理符合规范吗?
缴纳保险怎么录凭证,工资表怎么录
你好 麻烦请教下 这个题目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31开始建设,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵税就在2016年抵税嘛? 哪年收就哪年低嘛? 还有2020年末不是会预收2021年的嘛 那不是应该也会丧失嘛?不也应该抵税嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵税
老师,申报无票收入 怎么操作?
支票后面被背书人没有写委托收款的话,会怎么样呢?
俩个回执打到一张纸上 算几张附件
就是我这么做,对吗。感觉第二页的本月合计夹在了中间
这是照片,能看到吗
照片发不过去呢
没有看到 比如之前月份余额0 只需要填写这个月的发生额就可以