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你好,我的公司生做了一批磨具,以发货,没有开票如何这分录,之前有写分录 有发出商品。现在开票如何,写分录

2020-11-06 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 08:42

您好,若不满足收入确认条件,借发出商品,贷库存商品。现在开票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务成本,贷发出商品。

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快账用户6721 追问 2020-11-06 08:46

不做成本了吧

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齐红老师 解答 2020-11-06 08:51

您好,您既然开票确认收入,就需要结转成本。

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快账用户6721 追问 2020-11-06 08:52

如何做结转成本分录

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快账用户6721 追问 2020-11-06 08:53

比如说我,发商品有100,现在开具发票,100那么我如何写分录,从收入到成本。

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齐红老师 解答 2020-11-06 08:53

您好。借主营业务成本,贷发出商品。

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快账用户6721 追问 2020-11-06 08:54

只写一个吗?那成本有余额

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齐红老师 解答 2020-11-06 08:55

您好,收入成本需要配比,您确认收入,结转对应的成本

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快账用户6721 追问 2020-11-06 08:56

不解,是什么意思

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齐红老师 解答 2020-11-06 08:58

您好,主营业务成本有余额,最后结转至利润分配~未分配利润。

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您好,若不满足收入确认条件,借发出商品,贷库存商品。现在开票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务成本,贷发出商品。
2020-11-06
你好 借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   ;      开票的5万明细做开票收入    1万做未开票收入明细  
2021-01-07
你好  做无票收入 借 应收 贷收入 应交税费 开票时红冲上面分录 再做   借 应收 贷收入 应交税费
2022-03-10
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
借应付账款-A113 做:借:库存商品100  借:应交增值税-进项税额转出13
2024-09-23
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