您好,是的,是这么处理。

老师,你好,我们老板有个建筑公司做的总包的的劳务分包,但实际上整个工程都是他以个人承包的方式挂靠到总包自己做的工程。他要求我们做整个项目的内账。甲方拨款给总包,钱在总包账上,作为挂靠方我们是不是就做借:应收-总包,贷:主营业务收入呢?
老师,有个新项目,因为我在的这家公司资质不够,所以挂靠其他公司的资质来做这项工程。我是挂靠方这边的财务,如果我做这个项目账的话,我是站在被挂靠方也就是总承包方的角度来做账吗?我以前做过建筑房建总承包方的财务,工程是我们自己承建的,有专业分包出去的业务。但是我没有接触过这种建筑挂靠业务。我想知道,我作为挂靠方的财务,我这边做账,是按照把这个项目当做自己的工程项目来做账吗?正常确认甲方拨付的收入,工程施工发生的各类成本费用,以及计提税金,缴纳税款吗?
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
老师,我们是建筑总包工程公司,现在承包甲方一项工程,但是人工这方面是他们自己的,由于所有款项规定必须通过总包付款,所以他们将人工费打给我们,我们打给劳务公司,由劳务公司向他们支付人工费,请问,我们只要收到劳务公司的合规发票就可以了是吗
老师,我们是工程总包,但是我们没有总包资质,所以是挂靠,但是现在下面的分包方需要结款,我们先垫资了,直接付给劳务班组,不通过我们下面的分公司,这个流程要怎么做才是合法的呢?
资产负债表应该按照余额填报,还是重分类之后填报?为什么呢?
老师,11月份发货给客户,但是客户要到2月底才让我开票付款给我,那这个可以到2月份的帐在做主营业务收入个结转成本吗
老师,我们固定资产按3年(手机、电脑等)已经折完了,剩余的残值能不能直接折完,不然一直挂有这个数,我们是财务公司代账的,能不能简单化折完,折完的会计分录怎么写?
事业单位购买的风景树,应该入什么科目
老师,提取盈余公积是按利润表的净利润的10%提吗
资产负债表,应交税费为负数,需要重分类之后再填报吗?为什么呢?
老师,从租的房产税100万的话是12万,这是一年的吗
老师,我们单位是做餐饮的,补是销售货物的,要 交印花税吗?
老师 退税单正本 在那里打印
老师,您好!请教个问题。12月底账套里的销项税额是借方1394.95。需要处理吗?我是金蝶迷你版,年结的时候会不会自动结转?
那收到的进项发票要不要做进项税额部分呢
您好,您要做整个项目的账,进项可以抵扣。
好的,谢谢
您好,为学员解惑是我们的职责,您的好评是对我们的鼓励。