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老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么

2026-03-10 12:27

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你好建议直接跟税局12366沟通,解释权在当地税局的
2026-02-13
作废发票的影响是在发票作废的当月体现的,而不是在发票开具的当月。 因此,在2月份的增值税申报中,您应该按照发票的实际开具金额进行申报,即销售额应为100万。这反映了您在2月份实际提供的服务和/或销售的商品的价值。 当您进入3月份进行增值税申报时,由于您已经作废了5万的发票,所以3月份的销售额应该减去这5万作废的金额。这意味着在3月份的申报中,您需要反映这5万销售额的减少。
2024-03-13
您好,按照130万申报就行了
2021-04-07
同学你好 按照130万申报的
2021-04-07
1 月申报按 13% 税率计税,补缴 3% 与 13% 的税款差额(申报表手工调整,触发比对异常则带资料去税局说明);2 月红冲 1 月 3% 错票、重开 13% 正票,申报时用红字抵减 3% 数据,按 13% 正票申报,账务同步红冲并重新确认收入和税额。
2026-02-06
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